你好 分录对着呢 一般都是需要开发票的 ,具体得看当地税局的执行
老师好,(请徐阿富老师回答,谢谢) 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师你好,我请教一下,我们是外贸企业,报关单上的出口日期是2022年的4月8号,但是收到的进项发票对方单位是10月13号开具的,于是我们的出口发票也是这个月才开具,在这种情况下,这张进项发票还能出口退税吗?有时间要求吗?
老师你好,请问这三笔业务是这样做分录吗,谢谢。我们公司是做外贸的,光出口的。老师你好麻烦能把收到进项发票,计算退税额,和收到退税的分录。给说下吗谢谢,还有报关单打出来后要开必须开发票吗。有强制要求吗,如果不开发票,根据报关单确认收入可以吗老师。谢谢老师
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
公司投资合伙企业基金,获得投资收益,所得税汇算清缴填在哪,还需要填居民企业间股利分红那个分表,填了又通不过
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师你好,应交税费_应交增值税_出口退税,要结转到进项税是吗 借:应交税费_应交增值税_出口退税 贷:应交税费_应交增值税_进项税(外销)。如果不结转的话,应交增值税出口退税那不是一直在贷方吗,我觉得应该结转。老师你觉得我理解的对吗,谢谢