你好; 你这个要有合同证明业务的 ; 你这个是 预付款款的 ; 你要及时 冲了 。 不然怕有查账风险的; 马上都年末了
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
请教老师,A公司和B公司有经营业务,A公司给B公司开了上百万的发票。B公司一直没有付款,随后A公司由于经营不善,资金流断裂,亏损很多,一年以后注销了。B公司两年以后经济回暖,又给B公司准备打款,由于注销就打到了原A公司的儿子名下的C公司,致使C公司挂了几百万的预收账款,这笔账该怎么处理?
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老师好,我麻烦问一下,我在税务的发票系统里查到了对方给我开的普通发票,我可以自己下载打印出来吗?还是必须找对方要电子版的发票,谢谢老师
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你好老师,汇算清缴税收折旧部分等于:所有资产的当年折旧减去当年新增可以一次性抵扣这部分资产的当年折旧加上当年新增可以一次性抵扣这部分资产的原值;税收累计折旧等于所有资产的累计折旧减掉所有一次性抵扣资产的累积折旧加上所有一次性抵扣资产的原值;这两部分这样算对吗
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是呢,以前会计这么挂着后来离职了,现在我看又有3800万,只有一个贷款用的受托支付合同发票没有,这有预付是不是也不对呀?老师我直接将这A公司到B公司到C公司到A公司的流水都附在后边,然后直接借:银行存款,贷:短期借款这样按实际流水记录可以吗?不然冲不掉的
你好; 你挂着了。 这个款好久能退回来 ??
因为没钱所以不可能原路冲平的,请问我直接按实际流水这么记录行吗?不然平不了呀?预付太大了
你好; 如果你没有钱 退的; 本身就没有业务; 你这个预付账款只能先挂着了。 为啥不退给你 还是说通过其他方式退给你
本来就是公司贷款虚假的受托支付,钱回来就花了,没有富裕的钱再冲回的呀
说白了BC 公司都是自己找的可以控制的公司账户
你好 ; 不管怎么 个情况; 你 税务 外账 方面 按照你账面的 业务来走; 你 既然是 支付的 货款定金; 你就先走往来; 除非你有真实业务才去开票 做购进 去 做账冲预付账款
那不就又成了一直挂账了吗?但是实际流水是A到B到C到A了呀?
你好 ; 只能挂账哈; 你要想去冲 ; 你外账那么大金额; 要么就是退款给你; 要么就是你们之间有真实业务发生
说的就是没钱冲回,又没有真实业务,所以这么挂着又难看,所以才不知道如何处理了哟?
你好 ; 你上面不是说 C 会转回来给A 吗 ? A与C 有啥业务的 ; 意思是转给B 的款 后期会通过C 转回来吗
其实没啥真实业务,完全是为了银行贷款,然后A做的假的受托支付合同给B,银行要求不能直接让B转回给A 所以转给了一个C然后才有转给了A
你好; 那你们只能走借款处理哈 ; 你是A还是B ??
我们是A,所以为了表面报表好看,我不按之前会计那样记录为预付账款给B这样一直挂着预付账款,而是直接根据这实际银行流水A到B到C到A直接借银行存款,贷短期借款行吗?或者为了不太这么明显就通过其他应收款过渡一下即借其他应收款,贷短期借款,然后借银行存款,贷短期借款,请问这样是否可以?根据您经验哪种更好呢?是按原来挂着预付账款还是按我现在自己想的这个呢?
1. AB 之间 或者C之间不会涉及短期借款科目 ; 你 走其他应收款 或者其他应付款去走哈; 不要去做短期借款
奥我写错了,那就按实际流水回单附在后边,然后我们作为A公司借:其他应收款 贷短期借款,然后借银行存款,贷其他应收款这样做账可以是吗?
你好; 是的; 就这样来挂