你好,这个有其他的发票抵扣吗?成本的话你可以暂估,主要是这个增值税,你有其他的发票抵扣的话,先用其他的发票来抵扣。
这个月开了增值税专用发票,不用抵扣销项税,只当成本发票使用,我可以抵扣成本的金额还是税后金额吗?
老师 我们是运输公司 购买机动车开回来的是机动车发票,我8月份抵扣了一个车的税票,可我查了好像不能抵扣,需要换成增值税发票才可以抵扣,我这情况该怎么办呢?
这个月开有销售专票,下个月申报期 成本费用专票进项税还没有送回来,我们的销项税额过后可以抵扣吗?
老师,我们单位这个月开票了,然后没有成本发票可以抵扣,成本发票下个月才能开回来了,我这个怎么办,是这个月直接报增值税,下个月开回来的发票,只能抵扣以后的说吗?
老师,这个月的成本发票没回来,我可以先暂估这个月的成本,然后下个月收到下个月开出的成本发票,我在冲回,可以吗?
基本户网银年费记入什么种目
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
没有,这个项目是要交增值税的,我其他的项目是免税的
你好,那你问下你税务局可以延期交税吧?
但是我之前有一个项目,他以前是缴税的,但是后面国家有政策,说是可以免税,我们就申请了免税,但是免税之前有一些进项发票没有抵扣,可以用吗
不可以的,免税对应的进项不允许抵扣。
好吧!我明白了
不用客气工作愉快
老师我现在已经开票了,除了延期缴税,还有其他办法吗
其他的没有办法,要么你就催着发票来。
要不我把发票红冲了,明天重新开一下,可以吗
可以的啊,但是你得跟人家说清楚了,你这发票是12月份开出去的。
跟谁说清楚?收票方吗?
是 你跟人家说一声这个发票红冲啦,重新开给他的。