同学,你好 直接作废
我开了一张发票,开错了,是直接作废就可以了是吧?还需要开红字发票,红字发票信息表吗?
老师你好,电子纸质专用发票的话,我现在开错了,我直接点作废这张发票,直接开对的就可以了吗?
老师你好,我开的发票是纸质版的,开错了那该怎么办?就开红字信息表就可以了吗?还是直接作废?
老师你好!我们上个月开具的红字信息表开错了,导致对方开具的红字发票也错了,对方因为申报不了,税局让作废红字发票,对方发票作废我们这边红字信息表还需要申请作废吗?
你好老师,请问当月开出的纸质专票当月可以直接作废是不,不用填红字信息表?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
老师你好,我是一般纳税人,我开的是增值税专用发票,我直接作废就可以了吗?
老师你好,我是直接在发票作废管理,这里已开发票作废,然后点开那些发票直接点作废就可以了,对吗?
同学,你好 不跨月,就可以了
老师你好是这样子的,我开的是增值税专用发票13个,点客户说我开错了,然后叫我作废下个月再开,那我直接进这个系统直接找出这些发票直接点作废吗?就可以是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!