你好; 你认证了 你没法退的; 你开红字信息表; 对方开红字发票红冲 处理; 重新开全电发票给你
请问我公司给对方开具了发票,现在要退回来重新开,发票跨月了,已经抵扣和没有抵扣,对方给退回来的时候分别应该怎么处理。
老师,你好,我公司收到对方公司给开的增值税专用发票,已经抵扣。现在对方说开错了,需要退回,还让我开具红字发票信息?请问我该怎么开票呢?
老师 你好!对方开发票给我们开错了税号,已经跨月了,现在我们要求他们重新开票,我们只把抵扣联退回去就可以了是吧?那边财务非要我们把记账联也一起退回去,我说我们已经订在账薄里面了!是我说的只退抵扣联就可以了是吗?因为记账联已经订好了
老师 您好 这张发票7月我们公司已经抵扣了,现在对方公司要收回去,说退我们6000,。这种情况怎么处理
老师,你好。我司收到某公司的纸质发票,我司已经做账并且抵扣了。对方说要重新开全电发票,要追回纸质发票,我司可以退回去么,已经抵扣了啊
老师,那我收到红字发票,该如何做账啊,不太会,老师。
你好; 收到红字发票; 你现在做转出分录;然后做红冲分录; 不行就把之前分录和金额发来看看看; 我看怎么处理
借:原材料(红字) 贷:应付账款(红字) 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师,是不是这样啊,
老师,纳税申报表是不是要填写这个进项税转出的金额哈
你好; 你金额发来看看 ; 分录不对哈 ;
凭证就是这样的啊
你好; 借原材料 304.87 贷进项税转出 304.87 ; 然后收到红字发票; 借应付账款 贷原材料 (这个金额是全额金额哈 )