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老师你好,我公司前期有一笔应收款10万元,我之前按照财务制度,依据账龄1~2年需要计提30%的坏账准备的规定,去年计提了3万元的坏账准备金额,到今年,这笔应收款通过双方协商谈判,明确了其中69000元的应收款作为质量补偿款进行质量扣款,余下的31000元款项对方已正常汇入我公司账户,那么我如何做会计分录?相关附件已经齐全

2022-11-29 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-29 15:28

您好,借银行存款31000营业外支出或主营业务成本69000贷应收账款100000,借信用减值损失-30000贷坏账准备

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您好,借银行存款31000营业外支出或主营业务成本69000贷应收账款100000,借信用减值损失-30000贷坏账准备
2022-11-29
你好,,直接把坏账准备去年计提的,还有今年的这个没有计提,的这部分,直接转到营业外支出里面就可
2022-11-29
你好;    意思你之前应收账款是10万;  你有7万是质量问题  造成对方不付款;  付款给你 3万冲应收账款 ; 那你之前计提了  3万的坏账; 现在收回来; 你要做 :     撤销坏账 借:应收账款等 贷:坏账准备 收回账款 借:银行存款 贷:应收账款等   
2022-11-29
您好 1.甲公司2018年末应收账款余额为800万元,此时坏账准备余额有贷方30万元,作计提坏账准备的分录。 800*0.1=80 80-30=50 借 信用减值损失50 贷 坏账准备 50
2022-03-14
同学你好 1 借,信用减值损失50 贷,坏账准备50 2; 借,坏账准备50 贷,应收账款50 3; 借,信用减值损失10 贷,坏 账准备10 4 借,应收账款30 贷,坏账准备30 同时 借,银行存款30 贷,应收账款30 5; 借,坏账准备20 贷,信用减值损失20
2022-03-14
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