你好同学,是的,只能这样开票,算的是正确的。
老师你好,我们是一般纳税人,签了一个50万的合同.要开6个点的专票。这个合同我们用的是公司外的人完成这个项目的,我们给这些人打劳务费共30万元。问题:这些人能给我们开专票吗?给我们开了专票扣个税是我们代扣还是他们在税务局开发票时就扣了。要是不能给我们开专票,我们应该怎么处理这个业务,交的增值税少?
老师,您好,我想问一下,我们公司从外面个人那里采购的软件服务总共付了25000,这种这个个人是不是只能去找税务局代开6个点的专票给我们公司,不含税金额25000/1.06,税额25000/1.06*0.06
老师,您好,我想问一下,我们公司从外面个人那里采购的软件服务总共付了25000,这种这个个人是不是只能去找税务局代开6个点的专票给我们公司,不含税金额25000/1.06,税额25000/1.06*0.06
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是跟实际的不匹配,怎么多结转?
这个个人去找税务局代开,是不是他首先要把这个25000/1.06*0.06的税额先给税务局,税务局才会帮他代开,我们公司后期才能抵扣呢
是的同学,要告诉税局不含税金额,税局按照不含税金额去开票。
只要这样,最后开出来的总金额才是25000对吧,我们公司也就可以抵扣销项25000/1.06*0.06了对吧
是的同学,理解是正确的。
谢谢老师,还有一点就是如果这个个人没有办理税务登记的话,他找税务局代开,税务局是不是不会给开呢
个人去申请代开发票的时候是不受这一条限制的。
好的,是怎么申请老师,他好像不会操作,我是让他去他们当地的税务局吗
对,需要本人带着身份证和相关的购销合同去当地税务局。
好的,这种如果是代开的普票他就不需要给税务局交钱对吧,如果他让税务局开专票他就要给税务局交25000/1.06*0.06的税额对吧,如果他让税务局开普票,那普票上面的税率是几个点呢,也是6个点吗
是的,普票与专票的区别在于后续能不能抵扣,和税率没关系。
好,就是不管是普票和专票,税率都是6%对吧,不能说税率就变成3%了对吧
是的同学,是不会这样的。