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我们是民非企业,我们付给对方房租金5万,对方不开发票,怎么处理

2022-11-28 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 14:10

你好;  不开票; 你按月按期来做费用去; 计入管理费用   

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快账用户7412 追问 2022-11-28 15:24

那应付账款就不平了。不管吗

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齐红老师 解答 2022-11-28 15:27

你好;    要管的;  你 后期不是要支付吗 ;  借应付账款贷银行存款 ; 借管理费用-租赁房 贷应付账款 

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快账用户7412 追问 2022-11-28 15:43

房租金我账上已经支付了。我是做的借:应付账款 贷:银行存款。 对方现在不开票进来,所以我应付账款这笔钱当在那的

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齐红老师 解答 2022-11-28 15:43

 你好;           看我上面的分录。  不管是否有发票 都要按租期做费用去  ;    ; 借管理费用-租赁房 贷应付账款 

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快账用户7412 追问 2022-11-28 15:46

附件需要写说明吗

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齐红老师 解答 2022-11-28 15:46

你好;   建议是写一个情况说明老板签字的  

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快账用户7412 追问 2022-11-28 15:50

账上付款:借:应付账款 5万贷:银行存款 5万;借:管理费用—租金 5万 贷:应付账款 5万 我再加个说明 对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-28 15:51

 你好;    是的; 你按租期来  做费用哈; 你这个5万是一个月的租金吗

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快账用户7412 追问 2022-11-28 15:55

不是,5万是一年的

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齐红老师 解答 2022-11-28 15:59

你好; 分摊下; 我一直在说按月按租期来分摊做费用去哦 ; 你一次性做 不合理的  

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你好;  不开票; 你按月按期来做费用去; 计入管理费用   
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你好,实际租金是多少的?
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