你好,好,合同约定作废了。那配件需要退回吗?预付款对方退回给你们吗?
老师,我们公司目前属于筹备期,目前设备在安装,但是购买了一批易损零配件,这个怎么做账务处理?这个设备也不知道老板从哪里弄来的,没有购买合同我问没有收到付款通知。如果不需要付款,该设备及易损零配件怎么做账务处理?需要付款又怎么处理?
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师你好,我公司2019年预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付,对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,对方也没有开发票给我们,公司这笔40万预付款怎么处理呢?现在到的这些配件也要报废处理了
3、某总公司加权平均投资利润率为18%,其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目,投资额为100万元,预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目,计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量,A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目,计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量,投资中心应否接受这一投资项目?
3、某总公司加权平均投资利润率为18%,其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目,投资额为100万元,预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目,计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量,A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目,计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量,投资中心应否接受这一投资项目?
3000元工资能调整多少
2、中育公司只生产一种甲产品,其2x19年生产和销售有关资料:生产40000件,销售35000件:该产品的销售单价为60元,单位产品耗用直接材料12元,直接人工4元,变动性制造费用4元,变动性销售及管理费为每件10:全年固定性制造费用为25000元,全年固定性销售及管理费为15000元。要求:(1)计算单位变动成本:(2)计算2x19年边际贡献
你好老师,我第一季度的时候结转成本结转错了,导致了成本大于收入了,现在第四季度我应该怎么调账?做一个红冲可以吗?但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗?
1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万,估计使用寿命10年,按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万,销售人员工资50万,生产人员工资30万,研发人员100万,广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万,增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元,其中管理部门使用的水电费为10万元,车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元,第二年销售额2500万元,第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税,自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表,利润表和现金流量表
被投资方宣告派发股利,投资方是否需要编制会计分录
村里收到零余额账户拨款怎么入账,没有写明资金用途
跨省市异地分公司,财务可以非独立核算吗?分公司税务申报是否需要单独报税
销售自己使用过的固定资产开具发票,导入模板中的税率只能填写0.13,按规定我们是按0.03计税,但是填写0.03之后系统提示税率不合法,必须按0.13填写,这是为什么?
本来是买的固定资产,定金付了,设备来了一半,也没法使用,现在老板也不想要这台设备了所以后面的钱也不付了,设备就不能使用
合同就作废了
。那这笔提前的预付款是不是顶了已经收到的一半的设备的钱了。。合同作废后期是怎样约定的? 还是说这40万就是顶了这一部分?收到的设备。
如果是这40万正好抵了已经收到的设备款,就这样处理。 。付款的时候 借预付账款40万,贷银行存款40万。 。然后收到部分设备的时候。 借在建工程40万贷预付账款40万。
设备做了在建的话,现在设备莫法用了怎么处理呢?
。因为我看你说的买回来就是配件也没有安装。因为没有安装也可以把配件记入库存商品。然后卖了。
我现在还是可以做成库存商品的话,但是发票没有到呢?只是预付了定金的
没有发票,你就正常入库是可以的。然后后面找对方给您开发票。
也是正常这样做,也是正常这样做,借库存商品贷预付账款。 然后后面找对方给您开发票。 。收到发票,把这个分录红冲 再做一个,这个分录就行了。
如果对方不开发票了呢?
这个要怎么处理才好
不开发票也是正常入账, 如果要是销售的话。没有成本发票汇算清缴,纳税调整就行了。
我这个能做营业外支出吗?
这个商品要是。不能销售了,就相当于报废,那样可以做到营业外支出。
本来是购买的固定资产,现在只来了一半的配件,也没有组装成也不能用了,现在要是报废的话,一堆废铁是不是也要估个余值呢?还是要卖掉?
报废按原来购入价格,出售参考市场价
如果我出售了我还得开票给对方,把钱收回来吧
是的,是这样对,是的
我出售了是直接做成本还是做营业外支出出报废的证明
您好,出售是确认收入结转成本
报废需要证明就可以了吗?余值怎么处理呢?
需要报废说明,领导签字,最好拍照留存备查, 有处置余收入正常确认