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老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?

2022-11-27 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-27 09:39

你好,好,合同约定作废了。那配件需要退回吗?预付款对方退回给你们吗?

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快账用户5272 追问 2022-11-27 09:42

本来是买的固定资产,定金付了,设备来了一半,也没法使用,现在老板也不想要这台设备了所以后面的钱也不付了,设备就不能使用

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快账用户5272 追问 2022-11-27 09:42

合同就作废了

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齐红老师 解答 2022-11-27 10:34

。那这笔提前的预付款是不是顶了已经收到的一半的设备的钱了。。合同作废后期是怎样约定的? 还是说这40万就是顶了这一部分?收到的设备。

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齐红老师 解答 2022-11-27 11:03

如果是这40万正好抵了已经收到的设备款,就这样处理。 。付款的时候 借预付账款40万,贷银行存款40万。 。然后收到部分设备的时候。 借在建工程40万贷预付账款40万。

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快账用户5272 追问 2022-11-27 11:05

设备做了在建的话,现在设备莫法用了怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-11-27 11:14

。因为我看你说的买回来就是配件也没有安装。因为没有安装也可以把配件记入库存商品。然后卖了。

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快账用户5272 追问 2022-11-27 11:16

我现在还是可以做成库存商品的话,但是发票没有到呢?只是预付了定金的

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齐红老师 解答 2022-11-27 11:41

没有发票,你就正常入库是可以的。然后后面找对方给您开发票。

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齐红老师 解答 2022-11-27 11:41

也是正常这样做,也是正常这样做,借库存商品贷预付账款。 然后后面找对方给您开发票。 。收到发票,把这个分录红冲 再做一个,这个分录就行了。

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快账用户5272 追问 2022-11-27 11:42

如果对方不开发票了呢?

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快账用户5272 追问 2022-11-27 11:43

这个要怎么处理才好

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齐红老师 解答 2022-11-27 12:32

不开发票也是正常入账, 如果要是销售的话。没有成本发票汇算清缴,纳税调整就行了。

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快账用户5272 追问 2022-11-27 12:36

我这个能做营业外支出吗?

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齐红老师 解答 2022-11-27 12:44

这个商品要是。不能销售了,就相当于报废,那样可以做到营业外支出。

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快账用户5272 追问 2022-11-27 12:51

本来是购买的固定资产,现在只来了一半的配件,也没有组装成也不能用了,现在要是报废的话,一堆废铁是不是也要估个余值呢?还是要卖掉?

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齐红老师 解答 2022-11-27 13:20

报废按原来购入价格,出售参考市场价

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快账用户5272 追问 2022-11-27 13:55

如果我出售了我还得开票给对方,把钱收回来吧

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齐红老师 解答 2022-11-27 13:58

是的,是这样对,是的

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快账用户5272 追问 2022-11-27 14:22

我出售了是直接做成本还是做营业外支出出报废的证明

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齐红老师 解答 2022-11-27 16:58

您好,出售是确认收入结转成本

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快账用户5272 追问 2022-11-27 17:11

报废需要证明就可以了吗?余值怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-11-27 17:17

需要报废说明,领导签字,最好拍照留存备查, 有处置余收入正常确认

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