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老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?

2022-11-26 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-26 09:12

第一个对的,第二个是的

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快账用户5420 追问 2022-11-26 09:35

老师,申报增值税时系统自动将3个点的税额带入报表,那我是把系统的税额手动更改吗?

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齐红老师 解答 2022-11-26 09:41

减免的1%在减免表和主表23栏

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