你好,属于劳务公司的职工吗 劳务公司委托甲方付款的证明 甲方发放的银行回单复印一份给劳务公司,甲方借工程施工劳务费贷银行存款,劳务公司来申报个税的
老师我司从A公司购买一台设备价款22万但其中的一个配件7600元是从B公司买入的款项已支付B公司,从A公司扣除。现发票全额开在了A公司想请问发票还要正常入账么B公司的账我司应怎样做账务处理会计分录
老师我司从A公司购买一台设备价款22万但其中的一个配件7600元是从B公司买入的款项已支付B公司,从A公司扣除。现发票全额开在了A公司我想请问怎样做财务账怎样能让B公司账平
销售二手车,未开票,怎么做账,固定资产清理怎么算
(3)甲公司为P公司的子公司。2×19年1月1日,P公司用银行存款20000万元从集团外部购入乙公司80%的股权并能够对乙公司实施控制。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值为24000万元,账面价值为20000万元。2×20年4月1日,甲公司以账面价值为15000万元(原价20000万元,累计摊销5000万元)、公允价值为32000万元的一项无形资产(免增值税)作为对价,取得P公司持有的乙公司60%的股权。2×19年1月1日至2×20年4月1日,乙公司按照购买日可辨认净资产公允价值持续计算实现的净利润为5000万元;按照购买日可辨认净资产账面价值持续计算实现的净利润为6000万元。无其他所有者权益变动。其他资料:甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,不考虑其他因素。
资料2:2022年12月1日,乙公司与B公司签订销售合同,以赊销方式向B公司销售一批商品,签订合同当日开出的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税销项税额为10.4万元,商品控制权已经转移给B公司。合同约定B公司有权在三个月内退货。2022年12月31日,甲公司尚未收到上述款项。根据以往经验估计退货率为12%。乙公司应当确定的交易价格为多少?并编制其销售商品的会计分录。
资料2:2022年12月1日,乙公司与B公司签订销售合同,以赊销方式向B公司销售一批商品,签订合同当日开出的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税销项税额为10.4万元,商品控制权已经转移给B公司。合同约定B公司有权在三个月内退货。2022年12月31日,甲公司尚未收到上述款项。根据以往经验估计退货率为12%。乙公司应当确定的交易价格为多少?并编制其销售商品的会计分录。
资料2:2022年12月1日,乙公司与B公司签订销售合同,以赊销方式向B公司销售一批商品,签订合同当日开出的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税销项税额为10.4万元,商品控制权已经转移给B公司。合同约定B公司有权在三个月内退货。2022年12月31日,甲公司尚未收到上述款项。根据以往经验估计退货率为12%。乙公司应当确定的交易价格为多少?并编制其销售商品的会计分录。
资料2:2022年12月1日,乙公司与B公司签订销售合同,以赊销方式向B公司销售一批商品,签订合同当日开出的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税销项税额为10.4万元,商品控制权已经转移给B公司。合同约定B公司有权在三个月内退货。2022年12月31日,甲公司尚未收到上述款项。根据以往经验估计退货率为12%。乙公司应当确定的交易价格为多少?并编制其销售商品的会计分录。
销售给Z公司N产品1000件,每件售价600元,开出增值税专用发票,发票注明价款600000元,增值税78000元,收到期限为3个月的商业承兑汇票一张。
物流赔偿款可以抵下期运费吗?为什么?发票应如何处理?
不是劳务公司,甲方是上游公司属于发包方,我们是分包方、施工方,我们给甲方开发票,甲方给我们结工程款,工程款中有一部分没有直接转到公司账户,是以工资形式给农民工发放了
那就是分包来申报个税的,分包需要给甲公司看建筑劳务的发票。
借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款,这个是分包方的。
这个就有点复杂了,因为甲方是以工资表就实际给发工资了,里面没有劳务个税,还有就是分包方这边给的工资人员名单里面有在本公司上社保的人员,再给本公司的员工申报劳务个税是不是不合规啊,分包方给申报劳务个税的话,那多出来的税额还要交么?
需要把这个个税还有劳务费单独扣除再给你们。
只需要支付出去的是实际发放的工资就行。
上社保的按照工资薪金来申报。
那这个工资表没有扣除劳务个税怎么处理啊,甲方就按照没有劳务个税的钱就给发了,这个劳务个税只能是另外承担,我如果申报金额小,不用交税的话需要怎么做呢,怎么在个税系统里面申报
全部在工资薪金里面,这属于你单位的职工吗?没有扣除个税的话,可以让个人再返给你玩。
有两位是,有几位不是,
那是说我可以让这些农民工都把钱返还回来么,然后在重新发放?
你好,重新发布可以的,你只收回多发的那一部分可以。
重新发是不可以的
哦哦,就是说把个税收回来
那有其他办法么?因为这个钱收不回来了,能不能就不申报个税,或者个税是0怎么申报
每人每月多少钱
可以的,可以这么做的,但是你不申报,你账上做了成本这一部分没法抵扣所得税的。
那就是得申报,然后把劳务个税做成0就行了
老师这个劳务个税做成0有什么办法么?
你好,工资收入保持在5000以内meigeyue
老师是劳务个税
个人去税务局给你们开劳务发票,你可以问一下你当地税务局有没有一个政策,10万以内可以免税款的?
哦,意思是这些人都去申请开发票,然后就不用申报劳务个税了是吧
你好 对的 是的 是的