你好,这个是个人给你们开的吗?发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?
我公司是小规模的劳务公司,在外地经营,发票是税务局代开的,代开时税款扣过了,请问怎么预缴税款?
请问:项目在外地,劳务公司在我公司机构地,劳务公司对我公司开劳务费发票是一定要去项目所在地税局代开吗?还是直接以劳务公司开出就可以?
我司在外地的工程项目,收到劳务公司开具的3%(建筑服务*劳务费)发票,在电子税务局办了外管证,现在去外地税局预交税款,税局要求我必须代扣代缴劳务个税?请问劳务的个税不是劳务公司代扣代缴吗?我付款给劳务公司了的
请问老师,个人到税务局代开劳务普票给我们公司,我们需要代扣代缴个税,劳务费扣缴个税的档是哪个?
我们是劳务外包,已经在税务局代开劳务费,为什么建筑公司还要再扣我们的个税?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?