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老师好!我们是一般纳税人,7月份开出去的票,现在购买方因付不了款退回来让我们作废(他们未抵扣),7月份我们把增值税及其附加都交了,现在怎么办?要怎么记账?

2022-11-24 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-24 17:12

你开红字发票 ,冲减之前的收入及增值税,之前月结的税费,可以抵减本期需要交纳的税费的

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快账用户8687 追问 2022-11-24 17:14

我们年底都不开发票了,可以跨年抵减吗,老师

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齐红老师 解答 2022-11-24 17:22

可以的,可以跨年抵减的

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你开红字发票 ,冲减之前的收入及增值税,之前月结的税费,可以抵减本期需要交纳的税费的
2022-11-24
你好 购买方原来发票 是否已经认证了? 没有认证就可以退你的
2020-08-26
借,税金及附加20 贷,水里基金 就可以啦 按后面需要缴纳的计提
2022-10-19
你好;  冲计提即可 ;      借税金及附加  -200 贷    水利建设-200      ; 缴纳的时候 200 以后抵减 ; 即可  
2022-10-19
八月份填写负数销售额就可以,抵扣你的正数发票
2020-09-12
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