你好,也就相当于咱和另外一个单位合作了,那咱们重新走流程就行,可以最好签订一个协议。
老师好,请问一下,我们公司向合作单位是国企,他们需要重组,向他们提供一份举债说明,不是业务往来的应收应付,是因为他们重组而举证后收款的材料有个格式吗
请问老师,我公司和一个驾校合作,一直代他们收培训费,今年他们换了一个主体,我的账务需要怎么处理?需要他们提供什么说明么?
老师,有公司来我们酒店开会,他们请的讲师费70000,需要我们酒店代收,然后他们提供一张70000的发票,需要我们付给讲师,应该怎么操作合理?谢谢
老师,一客户推荐其他客户跟我们公司购买物品,我们要给他推荐费,他开了现代服务*咨询服务发票给我们,一个点的税点,请问我们账务处理是要做到什么费用呢
老师,公司是总代理商,3、4月份各二代有维修激励费,但这个是明年一月份统一算今年的账给予他们抵扣货款用,而不是直接付款给他们,请问我现在要计提这个费用,该怎么进行账务处理?年底需要冲回吗?因为这个涉及到企业所得税的问题
怎么考过注册会计师啊啊啊啊
机械租赁 能开建筑服增值税专票吗
更新新的电子税务局待办业务没有财务报表但是以前有我给税务局打电话说小规模纳税人不用报但是以前旧的系统每个季度都报
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
重新签了合同的,只是一直在收费,那个账户一直有余额
你好,嗯,他原来账户不用了嘛,如果账户还用的话,咱还是跟原来的往来就行,如果说他不想用了,想直接都转到这个公司的话,可以让他自己和咱们公司和这个新公司,你们三方签订一个协议,就是约定这个业务都转到这个公司,然后咱们做一下会计科目的调整就可以了。
那由他们单方出具说明有效么?
你好,也可以让他们盖个公章。