在服务所在地税务局开发票。这样的才可以用。
我们公司是一个建筑公司,有一些项目是通过中间人介绍来的,签有居间协议,公司需要支付费用给他们,其实就是介绍费,这个需要他们到税务局开什么发票?税费高不高?
想问下,公司给别的居间介绍业务服务费 ,对方给我们开的是劳务费 居间服务费发票,这种发票可以企业所得税前全额抵吗,我好像以前听说过在营业收入的5%金额 内让所得税前抵扣,有这种说法吗,我们是应该全额税前扣还是按收入的5%范围内呢
公司的经营范围是卖肥料,给别人介绍了一笔生意,收到了居间费,我们要给对方开发票,发票是要去大厅代开还是自己就可以开,公司没这个经营范围
4s店,我们公司有这个政策介绍别人来我们店买车有介绍费,客户买车支付的钱是15万,我们开的发票也是15万,按15万确认了收入,但实际车的赎证价是14800。因为这个客户是别人介绍的,我们要从收多收的这个赎证价中支付佣金给介绍人,这个账务处理怎么做
老师请问一下,中间人介绍的生意,我们给他好处费,他去开了居间费发票给我公司,但是这个居间费是他找中介代理公司在税收洼地开的,也是税务局出来的,也有完稅证明。这发票我们收了,是可以用的吧
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
我们公司在海南,他只能去海南地方税务局开发票才可以使用是吗?
你好,是的,是这样情况的。
我想问一下从那个地方可以查到,在服务所在地税务局开发票,才可以税前扣除,我想找到这条条例
。开发票规定这个就有,在劳务发生地开发票。
个体工商户没有这个开发票的规定吧,江苏的个体户,给海南的企业开票,核定征收
您好,怕各地有差异,您可以和您的税务局确认。