你好,借主营业务成本工资贷应付职工薪酬工资
老师,我想问一下,保洁保安人员的工资是怎么计提的,放成本吗。我们是物业公司
老师请问商管公司。运营工资,行政工资,工程部门,保洁保安的工资分别计入什么科目
老师 我们公司是物业租赁的 保安人员的工资计入什么科目 还有保洁的工资 厨师工资
老师就是我们物业公司注册资本没有到位呢,借法人的钱给保安保洁来发工资,没有收入呢,一个月3w来的吧,总这样是不不太好?还有保安保洁是人工成本,这部分人工资我该怎么计提呢?
老师,我们公司是外派保洁保安到厂区,员工是自己的员工,我们给员工发工资,各个项目上每个月会采购物资,这个物资的费用是做主营业务成本,还是做费用,做到什么费用科目呢?员工的工资我做的是主营业务成本-项目A
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分
大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产,购入价格每股106元,其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元,另外支付相关交易费用10000元;4月5日,收到发放的现金股利60000元;2018年6月30日,该股票的市价为每股107元;12月31日,该股票的市价为每股102元;2019年1月2日按每股110元全部出售该股票,款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求:根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
老师您好,往年的企业所得税都没有计提,缴纳时直接做的所得税费用科目,今年起计提了,本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了,应该没什么问题吧
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
与a公司有实际交易,但发票有部分开b公司,可以吗
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
可以弄主营业务成本吗
你好,可以的,保安保洁的都属于。
好的厨房了
厨房的工资了
那当月怎么计提 管理人员工资50000万 保安保洁3万 厨房2万 当月怎么计提工资分录?
厨房的属于福利费,借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷银行存款2
借管理费用、工资5万 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款5万, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资3万, 借应付职工薪酬工资贷银行存款3万。
厨房的工资 做福利费?
对的,是的,是这么做的,这个是职工食堂的吧。
是的 谢谢老师
厨房的 我做管理费用——厨房人员工资可以吗?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师 非常专业
不用客气,工作愉快。