同学你好,可以做简易征收的,可以再分包,收普通发票就行了。可以做抵减的。
老师,您好,我公司把简易计税项目劳务分包出去,劳务公司开票和我公司开票给业主不在同一个月,这个劳务发票的税额我们还可以抵减吗?
你好,老师,如果我公司项目是清包工,我们再请包工头分包劳务,那能收包工头开的劳务发票吗?如果可以收,这是不是属于劳务再分包了,劳务是不能在分包的吧?
我公司是装饰公司一般纳税人,我公司开3%简易征收的劳务专票给甲方,请问可以把这个项目的劳务再转包给别人公司取得劳务普票吗
我公司是装饰公司一般纳税人,我公司与A公司签订的是劳务分包合同,开3%简易征收的劳务专票给A公司,请问我公司可以把这个项目的劳务再转包给B公司取得劳务普票吗
我们公司接了个项目主要是劳务的,然后带5%辅料的项目有2000多万,我们可以做简易征收劳务这块吗,然后我们可以把部份劳务再分包给劳务公司吗,劳务如果分包出去收专票好,还是收普票好?可以做抵减吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?