你好,银行存款的利息收入,是可以这样做分录的
收到银行利息收入 借:银行存款 300 借:财务费用--利息收入 300(红字) 为啥要红字 不是做错了才用红字吗
老师,收到银行利息收入,借银行存款 借财务费用-利息收入(红字)对吗
手工分录: 借:银行存款1231.36(蓝字) 借:银行存款929.66(蓝字) 贷:财务费用-利息收入216102(蓝字) 财务软件分录: 借:银行存款(蓝字)1231.36 借:银行存款(蓝字)92966, 借:财务费用--利息收入(红字)2161.02。或者贷:财务费用 -利息收入(蓝字)2161.02。 这样写对吗,老师
用财务软件做利息收入时,这样做可以吗 借:银行存款 借:财务费用--利息收入(红字)
请教老师,用手机在电子税务局开票预览时没有开票人的名字是什么原因?谢谢
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗