您好,这样处理是对的。
公司入库低值易耗品,入库 借周转材料低值易耗品贷银行存款,出库 借制造费用低值易耗品贷周转材料低值易耗品,这样没问题吧
购入周转材料时:借:周转材料-低值易耗品在库 贷:银行存款或现金 领用时 借:周转材料-低值易耗品在用 贷:周转材料-低值易耗品在库 摊销时 借:工程施工-合同成本-间接费- 摊销费 贷:周转材料-低值易耗品在用 是这样吗
老师,火锅店,购入低值易耗品时,能否先借周转材料-低值易耗品,贷现金,月末时一次性结转低值易耗品,借:销售费用-易耗品,贷周转材料-低值易耗品
领用车间使用的低值易耗品, 借,制造费用, 贷, 周转材料-低值易耗品, 对吗
老师您好。酒店入的周转材料—低值易耗品布草。领用的时候就借销售费用—低值易耗品布草。贷周转材料低值易耗品布草这样对吗?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
制造费用还需要分摊到生产成本对吗?
借, 生产成本, 贷,制造费用
需要的这样处理是对的。
好的谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。