是项目合作,那么收到的话就直接放到长期应付款就行了。
你好老师,请问下,我们公司是酒店一般纳税人,某单位在我酒店消费开发票10000元,款项公付对公打款,但这其中包含要支付给其他餐厅的餐费5000元(对方餐厅开票给我们),请问下我这5000元的餐费怎么入账
老师好,有两个疑问麻烦帮忙解答一下: 一,新成立的公司欲购置三台小货车,应付15万元,后期跟合作伙伴商议,把应付的货车购置款转为对该公司的投资款请问分录如何做; 二,我们公司与另外一个公司共用展厅,经过大家商议公司应支付装修款10万元给对方,后期合作伙伴说该装修款不用支付了作为新伙伴对我们公司的投资款吧,请问该分录又如何做呢
请问老师,单位是餐饮企业,与外地的一家餐饮公司合作研发新 菜品,支付对方10万元,请问老师,这10万元怎么做账呢?
请问老师,单位为餐饮集团公司,下面的A分公司的后厨师傅,专门制作的6道菜品,成本500元,单独支付师傅拍视频制作的课时费1000元,后期另外一名师傅修剪完成视频支付200元。请问老师借方怎么写分录
请问老师,单位为餐饮集团公司,下面的A分公司的后厨师傅,专门制作的6道菜品,成本500元,单独支付师傅拍视频制作的课时费1000元,后期另外一名师傅修剪完成视频支付200元。集团支付制作菜品成本 支付A公司师傅的拍视频和剪辑的费用 请问集团借方怎么写分录 销售费用 劳务费1200 研发费用500对吗?
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师也就是说购进的时候固定资产是几个税率,出售就按几个税率缴纳增值税吗?那如果公司税率是6%.出售固定资产是不是公司自己开不出来票,要去税务局代开
老师公司出售固定资产的增值税是几个点,比如购进是13%都已经抵扣过了
老师公司签订信息服务费合同需要缴纳印花税吗?还有签订居间费需要缴纳印花税吗
老师,公司处置固定资产需要缴纳那些税
小规模纳税人,印花税买卖合同都是按照除以1.01后的金额申报么?谢谢
我接手的公司之前一直是零申报,公司没有营业收入,只是老板偶尔转钱进去买两个人的社保,还有办资质的几张发票,就没其他了,从去年第四季度开始做帐,应该怎么建帐跟我说说好吗?
小规模企业报印花税,这个应税凭证名称填什么
老师,这个第4题怎么做呢
老师,想要一份找银行贷款的报表
我单位为支付方,对方帮助我单位研发新菜品
那你这是借长期应收款贷银行存款
财务做账 借 研发费用10万 贷 银行存款10万
对方给你开票了吗?你直接就放了研发费用?
对方开票了 给我单位了
那如果说对方给你开票了,你就可以直接发到研发支出是没问题的。