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例如:本月要开销项票58万(含税价),那么我要按13%交税,我需要认证多少的进项票呢?(假设你公司是一般纳税人,增值税税率是9%,有未开票税额247.17,未认证的进项税额12529.98)

2022-11-22 17:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-22 18:02

你好  这样算的  13%=销项 -进项  )/ 不含税收入 

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相关问题讨论
你好  这样算的  13%=销项 -进项  )/ 不含税收入 
2022-11-22
你好,不含税收入200万,增值税税负为1%,增值税应纳税额就是2万 增值税应纳税额=销项税额—进项税额 进项税额=200万*13%—2万=24万,已经有13万的进项税额,还需要9万的进项税额 9万的进项税额,对应的进项含税金额=9万/13%*1.13
2022-05-26
你好,其实税负率是百1%的话,你就要有12%的进项税。
2024-12-17
你好,同学,如果你的部分没有开票可以进行吴票收入,你要保持本期1%增值税税负,你的收入在270万左右
2022-01-22
您好 没有太好的办法,只能取一个金额较小的专票认证抵扣了,形成期末留抵税额了。
2020-11-17
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