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公司开具了一张免税普票,但合同注明开具1%的普票,对方公司要求写补充协议,并且少支付免税的那部分价款,老板说说因为签合同金额是对方需要付给我们的税款的,所以对方现在是要扣除。这个怎么做账务处理呀!

2022-11-22 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 13:35

你好,当时开的是1%的普通发票,它也抵扣不了增值税,你开1%的普通发票和免税的普通发票一个样的。

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快账用户2741 追问 2022-11-22 13:38

比如对方应付我们5000,合同金额也是5000,税款50,对方公司就不付这50,原因是双方签订的合同上的金额是算了税这个成本在里面的

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:41

你好,差额放到销售费用里面的。

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快账用户2741 追问 2022-11-22 13:42

我们是建筑了公司,提供的是建筑服务,那就是把少收的50算到费用里面去吗

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:44

借银行存款、销售费用,贷应收账款。

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快账用户2741 追问 2022-11-22 13:51

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2022-11-22 13:56

不用客气,工作愉快

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你好,当时开的是1%的普通发票,它也抵扣不了增值税,你开1%的普通发票和免税的普通发票一个样的。
2022-11-22
你好,这个是可以税前扣除的
2020-12-09
同学你好 写个委托收款协议就行了
2021-05-14
发票开的是全部100%吗?还是70
2021-12-15
政策依据:《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定: 企业在境内发生的支出项目不属于应税项目:对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。 企业在境内发生的支出项目虽不属于应税项目,但按税务总局规定可以开具发票的,可以发票作为税前扣除凭证。
2021-07-21
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