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对方公司没现金给我们,就给了一套房抵给我们,正好我们员工需要这套房,我们就卖给我们员工了,员工一次性拿不出房款,公司每个月在工资里扣,不计任何利息只扣本金房款这个怎么进行账务处理呢?

2022-11-22 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 09:38

你好,这个房屋过户到了你单位的名下还是直接过户到了个人的名下?

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快账用户7090 追问 2022-11-22 09:40

员工的名下

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齐红老师 解答 2022-11-22 09:44

借应付职工薪酬工资, 贷应收账款对方企业 每次扣款做这个,然后出一个委托书,对方企业委托个人付款的。

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快账用户7090 追问 2022-11-22 09:46

老师,不应该是分批做账务处理吗,一个是我们收到对以房产抵货款,一个是我们把房子卖给员工,老师你这样写的我不是很理解

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齐红老师 解答 2022-11-22 09:49

对的,是的,每次都需要做的,按月做,一直到收回来。

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快账用户7090 追问 2022-11-22 09:50

但是老师,前面那个环节怎么做呢,我感觉主要是前面那个环节不知道怎么处理,这个挂往来好处理呀,

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齐红老师 解答 2022-11-22 09:52

借应收账款,对方企业贷主营业务收入、应交税费, 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资前面就是写完整的。

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快账用户7090 追问 2022-11-22 09:54

你这个写的是计提工资的分录,我想知道整个两环节的账务是怎么处理,麻烦老师指点下,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-11-22 09:56

借应收账款贷主营业务收入应交税费,这个理解吧,应收账款是对方企业欠了你的钱。

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齐红老师 解答 2022-11-22 09:56

后按月计提工资,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,然后发工资的时候借应付职工薪酬工资贷应收账款,对方企业具体在哪里还不明白。

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快账用户7090 追问 2022-11-22 09:59

能理解。那这其实整个就是按照常规的收入确认,工资也是正常的处理,我之前以为需要按照固定资产来核算

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快账用户7090 追问 2022-11-22 10:01

不过还是不对吧,我们又不是房地产行业,我们是卖门锁的,这个怎么可以确认为主营业务收入呢

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:01

你做不了固定资产,这个又不在你单位的名下。

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