你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
甲企业购入A材料,2022年6月1日有关科目的期初余额如下:(1)原材料科目:A材料2000千克计划单价10元金额20000元(2)材料成本差异科目(借方余额):720元(3)6月份发生下列有关经济业务:①6月1日采购A材料1500千克,每千克11元,货款计16500元,增值税额为2145元;同时取得运输发票证一张,运费金额405元,增值税36.45元;以上款项均以银行存款承付。②6月2日仓库转来收料单,1日乙公司购入A材料已到,验收入库,予以转账。③6月9日向丙企业赊购A材料3000千克,单价9元,货款计27000元,增值税3510元,同时取得运输发票证一张,运费金额500元,增值税45元;A材料已验收入库,以上款均未付。④6月12日甲企业用银行存款支付9日购买丙企业A材料的款项。⑤6月14日银行转来丙企业有关托收凭证,金额为27120元,内附增值税专用发票一张,开列A材料2000千克,货款为24000元,增值税为3120元,运杂费由对方承付,经审核无误,予以支付。⑥6月16日仓库转来通知,14日从丙企业发
甲企业购入A材料,2022年6月1日有关科目的期初余额如下:(1)原材料科目:A材料2000千克计划单价10元金额20000元(2)材料成本差异科目(借方余额):720元(3)6月份发生下列有关经济业务:①6月1日采购A材料1500千克,每千克11元,货款计16500元,增值税额为2145元;同时取得运输发票证一张,运费金额405元,增值税36.45元;以上款项均以银行存款承付。②6月2日仓库转来收料单,1日乙公司购入A材料已到,验收入库,予以转账。③6月9日向丙企业赊购A材料3000千克,单价9元,货款计27000元,增值税3510元,同时取得运输发票证一张,运费金额500元,增值税45元;A材料已验收入库,以上款均未付。④6月12日甲企业用银行存款支付9日购买丙企业A材料的款项。⑤6月14日银行转来丙企业有关托收凭证,金额为27120元,内附增值税专用发票一张,开列A材料2000千克,货款为24000元,增值税为3120元,运杂费由对方承付,经审核无误,予以支付。⑥6月16日仓库转来通知,14日从丙企业发
甲企业购入A材料,2019年6月1日有关科目的期初余额如下:(1)原材料科目:A材料2000千克,计划单价10元,金额20000元。(2)材料成本差异科目(借方余额):720元。6月14日银行转来丙企业有关托收凭证,金额为27120元,内附增值税专用发票一张,开列A材料2000千克,货款为24000元,增值税为3120元,运杂费由对方承付,经审核无误,予以支付。⑥6月16日仓库转来通知,14日从丙企业发来的A材料到达,并准备验收入库,入库盘点时发现短缺200千克,其中50千克属于正常损耗,150千克由运输单位赔偿。(假设该材料市价与成本价相同)⑦本月共发出A材料6000千克,全部用于生产甲产品。要求:(1)根据上述资料做出有关账务处理。
1、资料:甲企业购入A材料,2019年6月1日有关科目的期初余额如下:(1)原材料科目:A材料2000千克计划单价10元金额20000元(2)材料成本差异科目(借方余额):720元(3)6月份发生下列有关经济业务:①6月1日采购A材料1500千克,每千克11元,货款计16500元,增值税额为2145元;同时取得运输发票证一张,运费金额405元,增值税36.45元;以上款项均以银行存款承付。②6月2日仓库转来收料单,1日乙公司购入A材料已到,验收入库,予以转账。③6月9日向丙企业除购A材料3000千克,单价9元,货款计27000元,增值税3510元,同时取得运输发票证一张,运费金额500元,增值税45元:A材料已验收入库,以上款均未付。④6月12日甲企业用银行存款支付9日购买丙企业A材料的款项。⑤本月共发出A材料6000千克,全部用于生产甲产品。要求:(1)根据上述资料做出有关账务处理。(2)计算材料成本差异率,将本月发出的材料计划成本调整为实际成本,并做出相关的会计分录。
甲企业购入A材料,2022年6月1日有关科目的期初余额如下:(1)“原材料”科目:A材料2000千克;计划单价10元/千克;金额20000元(2)“材料成本差异”科目(借方余额):720元。(3)6月发生下列有关经济业务:⑤6月14日银行转来丙企业有关托收凭证,金额为27120元,内附增值税专用发票一张,开列A材料2000千克,货款为24000元,增值税为3120元,运费由对方承付,经审核无误,予以支付。
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
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老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账