同学你好 那就红冲发票然后重新开哦
老师,请问我们有几张咨询发票是9月份的已经入账了,现在对方说开错11月给我们作废了重新开,我怎么处理科目呢
我们收到的一张进项税发票,上个月已经抵扣认证,这个月对方说开票错误,我们需要怎么处理?
老师好,21年底收到几张发票对方说税收编码错了,说发票要重新开,有两张我上个月已经抵扣了,怎么处理呢?
老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?
老师,3月份补了去年的收入,当时只是修改了增值税申报表交了增值税,汇算所得税时收入需要通过105000表调整还是在主表上把营业收入调整就行?
一般纳税人,销项税额比进项税额多,增值税怎么计提与缴纳?
请问个体工商户开票时本应开具百分之一的全部开成免税了,月不超10万,税务局监控到了我们应该如何解决,如果不走红冲的话
开出去18465含税13%发票,开回来14871.426含税13%进票回来。问:增值税税负是多少。
老师记长期待摊费用里的行政罚款滞纳金,年报所得税不用分开填列吗,咋样填表了。
老师换新电脑个税数据没有带出来怎么处理
老师,请问申报企业所得税年报(汇算清缴)小规模和一般纳税人都是一样的方法申报的吗?我会申报小规模的,一般纳税人没有特别要注意或者有不同的吧?
老师,哪些普票可以在勾选平台勾选抵扣?
要登录电子税务局下载APP是江苏税务吗
老师挂几个公司的应付账款可以做在一张凭证,还是一个公司一张凭证?
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是对方开错了,对方要重新开,可是我抵扣过了,怎么处理?
同学你好 你申请红字发票信息表
对方重新开发票,我的账怎么做?发票是21年12月份开的,早就入账了
同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票
之前抵扣的增值税账不用处理吧?
同学你好 对的 不用处理的 你现在做原分录负数红冲再按照蓝字发票来做