你好 借 本年利润 贷 管理费用-福利费
请问老师,我们公司给研发部人员的福利支入帐,分录是不是, 借:研发支出~费用化之处~福利费1500 贷:应付职工薪酬~职工福利费1500 借:应付职工薪酬~职工福利费1500 贷:银行存款1500 月末结转 借:管理费用~研发支出,1500 贷:研发支出~费用化支出~福利费1500
老师,老板支付给员工的福利费会计分录是记借管理费用(福利费),贷其他应付款(老板)还是借应付职工薪酬(福利费)贷其他应付款(老板),再做一笔借管理费用(福利费)贷应付职工薪酬(福利费)
老师,公司给员工辞职一次性经济补偿款,计提时:借:管理费用-福利费10000 贷:应付职工薪酬-福利费10000 支付时:借:应付职工薪酬-福利费10000,贷:银行存款 10000.这样做的分录,对吗
老师,结转福利费的分录怎么做,承接上一题是支付给职工困难补助的
你好老师,麻烦问一下,年底,工会账户收到个人退回的扶助金(以前年度从工会账户支付给此人的困难补助,上级部门检查后通知将款项退回)分录应该怎样做?
烧烤店个体户内账可以不做记账凭证吗
老师,第五题,BD选项讲解的不是很明白。B选项,10000是月摊销,租出之后要算到成本里面吗
算速动比率时,报表应收账款用把坏账准备加回来不,算什么比率时需要加回来
开口腔诊所以公司形式好 还是个人形式开好
你好..比如我们是高新技术企业…有利润200多万..但是高新技术企业年报企业所得税的时候可以加计扣除,刚好不用交税..报第四季度企业所得税的时候没有报利润..因为第四季度交了企业所得税..税务局年报的时候是不给退的..这个操作可以吗..
1000(1+4%)10次方
公司做加工的,经常运输自己生产的货物,运费太贵了,想买一辆货车,请问这个货车税率多少?如果买二手的呢?又怎么做账务处理?
老师好,老师补税退税怎么操作
你好老师,一个企业筹建期全是费用没有收入,快一年了 汇算清缴所有的费用都要调增吗
老师,想请问一下我们是一般纳税人,之前的拆迁款到2024年底满5年了,这次汇算清缴的时候我要把长期应付款里面剩余的拆迁款转入营业外收入,要交企业所得税。那汇算清缴是否需要新增表格,如果是需要新增哪几张表格呢。