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不太理解这些是怎么弄的,请老师帮忙解答一下

不太理解这些是怎么弄的,请老师帮忙解答一下
2022-11-20 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-20 11:59

同学您好,问题正在解答

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齐红老师 解答 2022-11-20 12:29

同学您好,题量有点大,请您稍等一下。

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齐红老师 解答 2022-11-20 13:18

同学您好,这个是写分录吗?

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齐红老师 解答 2022-11-20 13:34

1、借:银行存款600000 贷:实收资本600000 2、借:资本公积100000 贷:实收资本100000 3、借:银行存款80000 贷:短期借款80000 4、借:财务费用600 贷:应付利息600 5、借:在建工程90000%2B1000%2B300 应交税费——应交增值税(进项税额)15300 贷:银行存款   90000%2B1000%2B300%2B15300 6、借:固定资产91300 贷:在建工程90000%2B1000%2B300=91300 7、借:其他应收款5000 贷:库存现金5000 8、借:管理费用4500 库存现金500 贷:其他应收款5000 9、借:在途物资4000*8=32000 应交税费——应交增值税(进项税额)5440 应付账款32000%2B5440=37440 10、借:原材料32000 贷:在途物资32000 11、借:直接材料——A产品8000                            ——B产品4000 制造费用2800 管理费用1500 贷:原材料8000%2B4000%2B2800%2B1500=16300 12、借:制造费用——水电费4000 贷:银行存款4000 13、借:销售费用2000 贷:银行存款2000 14、借:应收票据10*580%2B986=6786 贷:主营业务收入5800 应交税费——应交增值税(销项税额)986 15、借:主营业务成本380*10=3800 贷:库存商品3800 16、借:主营业务收入120000 投资收益30000 营业外收入10000 贷:本年利润120000%2B30000%2B10000=160000 17、借:本年利润70000%2B2500%2B15000%2B2000%2B6000%2B6500=102000 贷:主营业务成本70000 营业税金及附加2500 销售费用15000 管理费用2000 财务费用6000 营业外支出6500 18、借:所得税费用(160000-102000)*0.25=14500 贷:应交税费——应交所得税14500 19、借:利润分配——未分配利润  (160000-102000)*0.75*0.1=4350 贷:盈余公积4350 20、借:利润分配——未分配利润(160000-102000)*0.75*0.2=8700 贷:应付股利8700

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齐红老师 解答 2022-11-20 13:35

同学您好,麻烦您五星好评哦,感谢!

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同学您好,问题正在解答
2022-11-20
您好,主要是根据题目中的40%来计算。题目中对于每一个存货对应的收入、成本、跌价准备都是相同的。40%的存货销售收入是1100万元;成本3000对40%的存货,成本是3000x40%=1200万元;跌价准备500万元对40%的存货,跌价准备是500x40%=200万元;题目中对收入的确认,应该是不考虑增值税。实际业务中,在确认收入的同时需要计提增值税。
2022-09-02
你好,同学! (1)甲公司不应履行维修义务。根据规定,在融资租赁合同中,承租人承担占有租赁物期间的维修义务。 (2)甲公司不应承担设备不符合约定的违约责任。根据规定,租赁物不符合约定或者不符合使用目的的,出租人不承担责任;但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。 (3)甲公司不应对李某损害承担赔偿责任。根据规定,承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的,出租人对第三人不承担赔偿责任。
2021-08-28
同学您好 1、 借 在途物资 10000 应交税费——待认证进项税额 1300 贷 银行存款 11300 2、 借 原材料 10000 贷 在途物资 10000 3、 借 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷 应交税费——待认证进项税额 1300
2022-05-24
你好需要计算做好了发给你
2021-05-18
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