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总公司项目研发东西让我们分公司做成品,目前用我们的材料,后期说补材料给我们但是现在还没给,手工费款是不给了,这个用我们材料领料怎么做分录,产成品直接给项目了,没出入库

2022-11-19 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-19 14:12

你好,借原材料贷银行存款, 借生产成本贷原材料, 入库之后借库存商品贷生产成本, 借应收账款贷主营业务收入、应交税费及主营业务成本贷库存商品。

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齐红老师 解答 2022-11-19 14:12

和正常的销售一样做就可以的。

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快账用户8879 追问 2022-11-19 14:15

他们不给 我们款,也没有合同,只是让我们帮忙生产出来,先用我们自己材料,这个可以做销售费用吗

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齐红老师 解答 2022-11-19 14:20

可以的,可以这么做。

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快账用户8879 追问 2022-11-19 14:21

那是销售费用,原材料,销项税还是不算税

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齐红老师 解答 2022-11-19 14:21

一般纳税人的需要交,你研发出来的是产品吗?还是直接销售的材料?不是,里面还包含着一部分人光。

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快账用户8879 追问 2022-11-19 14:35

研发出来的产品,但是用我们的材料,后期还要让他们还材料

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齐红老师 解答 2022-11-19 14:38

那这个对方是委托你们加工, 对方委托加工物资 借生产成本贷应付职工薪酬、工资、制造费用, 借销售费用贷生产成本、应交税费、应交增值税、销项 原材料的不用做。

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你好,借原材料贷银行存款, 借生产成本贷原材料, 入库之后借库存商品贷生产成本, 借应收账款贷主营业务收入、应交税费及主营业务成本贷库存商品。
2022-11-19
借原材料贷应收账款,借工程施工贷原材料。
2022-11-18
同学你好 这个都有发票吧 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-06-08
你好,这样涉嫌虚开发票的。
2021-11-26
同学你好,按照合同约定的成品的价格开。老师认为开劳务或者成品都可以的,税率都是13%。
2024-03-12
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