学员您好借;实收资本 贷;银行存款 利润分配——未分配利润
账务里面有资本公积,股东退股后加入新的股东后,资本公积应该怎么处理
股东股权转让给股东 当时实收资本溢价的部分进了资本公积这一块如何处理
股东退股的话,实收资本需要转到其他应付款吗?账务如何处理?股东入股100万,是有一部分入的实收资本,一部分是以资本溢价入的资本公积
股东退股的话,旧股东实收资本需要转到其他应付款吗?账务如何处理?旧股东当时入股100万,是有一部分入的实收资本,一部分是以资本溢价入的资本公积
股东退股 当时入股的实收资本和资本公积要还给股东。账务如何处理
电动车销售公司销售电动摩托车需要开机动车发票,目前公司为增值税小规模纳税人,机动车发票按13%的税率开具吗?
做汇算清缴的时候,职工福利费超了,要调增1万,我能不能现在来回办公费发票,调整以前的福利费?具体要怎么操作,怎么改
老师有些发工资是不交社保的,做账也正常做进去吗
老师你好,不开票收入记账凭证后面附什么附件?申报不开票收入有没有税务风险?
这个单位罚款是20万元以下吗?这不是上面写的。这个老师怎么写了一个小于或等于20万?
老师,请问会计科目中,有没有这二个科目:使用权资产累计折旧,固定资产累计折旧,分别科目编码是多少?
老师你好!这个票据出纳和会计应各在哪处签字
什么叫月末一次加权平均法,怎么算的
老师。前任会计24年账因为科目做错,收入少记20多万,与电子税务系统里边数据不符,我现在重新做了账,可以修改第四季度企业所得税纳税申报表吗?
根据应付职工薪酬/工资全年数向县工会交纳工会经费,分不清领导和员工数字是多少,直接计入职工工资/工会经费,不用分解领导分摊计入职工薪酬/领导工资/工会经费对吗?
股东当时投入100万 现在没钱还的 是先挂着吗
是的没错, 是这样的
利润分配这个是怎么算 不是贷其他应付款 100万那
员您好借;实收资本 贷;其他应付款
那你刚才是的利润分配是?
对应权益有都要转出这里您讲投了100万一般是实收资本
80万是实收 20万是资本公积
那就要对应两个借: 实收 80 资本公积 20贷;其他应付款