没有采集购进的吗请问,你好
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
你好老师,我想问下财产和行为税纳税申报表和印花税税源采集是怎么填 的,我是小规模纳税人,上面有两个税目,分别是购销合同和资金帐簿我直接填0他不能申报是什么原因
你好。老师,我们是销售工程门的公司,税务局核定了按季度缴纳买卖合同的印花税,我们是根据本季度开票金额做申报么?因为我们一个合同金额比较大,最终金额也是以发票金额为准的。这种情况要怎样处理
老师好 刚听了宋老师的印花税申报课程 印花税税源明细表填列时,填“营业账簿” “买卖合同”买卖合同为什么只采集销售行为的金额呢
老师为什么我有两个印花税的报表,一个是4季度的,一个是年的,我查了去年的,都没有要报两个的,里面的区别是应税名称都是买卖合同,税目一个是买卖合同,一个营业账簿,外面看时间一个是10-12月,一个 是1-12月,可是我1-12月的进去看,所属期是7-12月的,如果我按7-12月的销售额填,那不是重复交了,我7-12月的已经叫过了的呀,还请老师解释
老师我们小规模公司出售给个人一辆二手汽车免税的,现在季报增值税怎么填写呢
银行存款结息1000元会计分录是什么
开票抬头可以用地址开吗
我们出院时北京开了一张发票,回到当地报销,当地医保说发票号与其他(太原市)医院重复了,不能报销,太原这边核实的情况就是发票号一样,但代码不一样,说是两张不同的发票,可是当地医保还是说不能报销,这种情况怎么处理?
老师现金增加额年报为负数没事吧负30万
a公司进行债务重组将700件商品a受让给b公司 一般增值税是13%商品a的市场价格是7w不含增值税 为什么b公司库存商品入账的金额1218w而不是1400w为什么要减去增值税
每年年底本年利润都是平账,容易被查吗?
您当期申报数据与上一年度销售费用申报数据差异变化在50%以上,这个有影响吗
个体户的经营所得税申报用谁的身份证信息申报
你好会计培训无会计经验
有采购行为的,为什么老是说只填卖的行为金额呢?
因为他是以卖为主要的,所以才这样
可是后来老师又讲了,所有合同的合计金额,说只要是有行动产买卖都要交印花税,我不明白为什么在印花税税源明细表填列时只填销售行为的呢?
麻烦老师明天看到后回复一下
你的税源明细表给我看一下
您看看吧
你这个是课程吧,不是实际
一月份有购进电脑合同 二月有购进商品和销售合同 三月有购进和销售合同 老师讲的是印花税是行为税,只要有行为发生不管有无合同都要交税,但是这“税源明细表”上就是销售的金额加进去了,其他动物都没提
你看一下有金额没,因为在实际工作中,他是有的
是课程,课程不应该按照机构给的案例来讲嘛,这样我都糊涂了,老师讲的时候还说“这个买卖合同只填卖的” 结果就是带我们查了两笔应交税费的凭证,就把1050000写上了
什么金额
我想知道买卖合同一栏,都应该写什么合计,为什么和讲的不一样,是我理解错了吗?
买卖合同那个一栏次,是包括采购和销售的合计额意思
您能帮我解答或者上报一下,为什么课程上会那么写吗?这样我很糊涂
我给您后台反馈一下吧,申报的时候是没错的