咨询
Q

老师,我想问下我公司购进了一辆车含税金额17万,车辆购置税7000,车船税40,现在账务处理如何做

2022-11-16 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 10:33

借固定资产17万加7000应交税费、应交增值税进项 贷银行存款、 车船税,借税金及附加贷应交税费、车船税40, 借应交税费、车船税贷银行存款。

头像
快账用户9271 追问 2022-11-16 10:39

借:固定资产(不含税金额) 应交税费-进项税金 应交税金-车辆购置税7000 贷:银行存款7000 应付账款17万 是这样吗

头像
齐红老师 解答 2022-11-16 10:41

购置税的不对,购置税的直接做到固定资产里面就可以的,不用应交税费。

头像
快账用户9271 追问 2022-11-16 10:42

就是直接包含在固定资产里面的是吗

头像
齐红老师 解答 2022-11-16 10:43

是的是的,是这么做的。

头像
快账用户9271 追问 2022-11-16 10:45

然后交的时候直接就是 借:应交税费-车辆购置税 贷:银行存款/其他应付款 对吗

头像
齐红老师 解答 2022-11-16 10:46

同学不是这么做的,不通过应交税费不是吗?

头像
齐红老师 解答 2022-11-16 10:46

购置税借固定资产贷银行存款,没有支付的借固定资产贷应付账款。

头像
快账用户9271 追问 2022-11-16 10:49

意思是都不通过应交说费-车辆购置税这个科目,直接就从固定资产走了,对吗

头像
齐红老师 解答 2022-11-16 10:50

对的对的对的对的对的。

头像
快账用户9271 追问 2022-11-16 10:50

好的,谢谢老师,辛苦了

头像
齐红老师 解答 2022-11-16 10:53

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借固定资产17万加7000应交税费、应交增值税进项 贷银行存款、 车船税,借税金及附加贷应交税费、车船税40, 借应交税费、车船税贷银行存款。
2022-11-16
借固定资产17万,加7000 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款
2022-11-16
你好这个买入时候这个销售方是自然人话,这个没有办法开专票,原则是可以3%减按2% 去交税,不过你需要问下你税局口径,看你税局咋说,应纳税额=含税销售额÷(1%2B3%)×2% 一般纳税人销售自己使用过的固定资产采用简易计税,会计处理 1.转入固定资产清理 借:固定资产清理         累计折旧      贷:固定资产原值 2.清理发生收入、费用和应纳税额 (1)清理收入 借:银行存款      贷:固定资产清理 (2)清理发生的费用 借:固定资产清理      贷:银行存款 (3)计算应纳税额和缴纳(不管是按照依3%的征收率,减按2%征收增值税,还是放弃减税,应纳税额全额在本分录中核算) 借:固定资产清理      贷:应交税费——简易计税 借:应交税费——简易计税      贷:银行存款 备注:也有对于减征1%的部分,计入营业外收入(下同) 借:应交税费——简易计税      贷:营业外收入 3.结转固定资产清理,固定资产清理科目余额结转为0。 借:营业外支出      贷:固定资产清理 或借:固定资产清理          贷:营业外收入
2021-07-24
你好,如果能够抵扣的话,是按照不含税金额做账。
2021-12-13
车辆购置税无需计提的哈
2022-03-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×