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老师,对方来给我们的发票,我们已经抵扣了,包括以前月份的,隔月的,对方需要我们红冲,那边重新再给我们开,这个很麻烦吗?我们应该怎么做的,主要是已经抵扣了,

2022-11-16 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-16 10:13

您好,这个让对方开红字发票,这个不算麻烦的

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快账用户5713 追问 2022-11-16 10:47

需要我们先填写红字发票信息表,对方开完红字发票,再开蓝字发票吗

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齐红老师 解答 2022-11-16 10:47

对的没错就是这个步骤的

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快账用户5713 追问 2022-11-16 10:48

如果对方这个月不开蓝字过来,我们是不是要进项转出,我们这个月增值税会不会多交呢

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齐红老师 解答 2022-11-16 10:48

对的,蓝字没及时开你们就得交税

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快账用户5713 追问 2022-11-16 16:22

老师,那我们红字信息表上面的明细和原来对方开过来的错误明细一样吧

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齐红老师 解答 2022-11-16 16:23

对的和原来的是一样的

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您好,这个让对方开红字发票,这个不算麻烦的
2022-11-16
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
已经抵扣做进项转出就是了
2022-12-28
你好;    你开红字信息表出去; 同时做进项税转出分录; 次月做进项税转出申报 ; 收到对方的红字发票; 你做红冲分录即可   
2022-09-05
您好, 这个不需要给对方的
2022-08-12
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