你好,可以参考这个的
请问应该怎么改? 应收账款:应收的借+预收的借 预付账款:预付的借+应付的借 应付账款:应付的贷+预付的贷 预收账款:预收的贷+应收的贷 应收账款:应收的借+应付的借 预付账款:预付的借+预收的借 应付账款:应付的贷+应收的贷 预收账款:预收的贷+预付的贷 老师应该是哪个?
老师,资产负债表期末数应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽关系。期初应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽。
应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,月底科目余额方向反了,对应关系是什么,应收账款贷方余额是否过到预收账款吗
应收账款,预收账款,应付账款,预付账款之间的关系
资产负债表的应收账款和预收账款之间是否存在勾稽关系
朴老师可以帮我做一下题吗?谢谢啦
当月取得的发票能在当月汇算清缴的时候抵扣吗?
老师,小企业准则,汇算清缴退费,怎么做账啊
农村户口农民,每月有80万的免税额度?
老师,我们公司做抖音卖货,但是抖音店铺是用别人的身份证办理的个体户,也就是说实际是每个抖音店铺都是个体户,但是卖的是公司的货,我需要怎么做账?
在建工程,买的工具之类的入什么科目
老师,本月开错了一张发票,给红冲了、是红字发票,做账写凭证的时候,一正一负这两张发票需要怎么写凭证的摘要和会计分录,又开出来那一张正确的,需要怎么写摘要和会计分录呢?
房地产开发商每月开商品房销售发票需要提前向国税局报备吗
老师,我司是小规模纳税人,24年度汇算清缴,企税退税到账了,怎么记账呢
我们公司被税务局查到2022年2024年之前的问题现在需要补这三年的增值税及企业所得税,这个税交了,现在这个分录应该是怎么做啊。
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客户不让出现预收科目,应该怎么处理
好,那就放到应收账款。
那预付的,放到应付里面吗
这样报表会不会乱,现在都是软件做账
对的,是的,是这么做的。
那这样是不是得重新设置报表
你好,报表它自动取数,自动重分类,不用设置的,你在账务处理上用这些科目代替一下就行。
那没有啥影响,就不改了,谢谢
不用客气,工作愉快。