你好 (1)提取本月应交消费税3000元。 借:税金及附加,贷:应交税费—消费税 (2)以银行存款800元支付业务招待费。 借:管理费用,贷:银行存款 (3)分配本月应付厂部管理人员工资2280元。 借:管理费用,贷:应付职工薪酬 (4)预提本月应负担的短期借款利息2400元。 借:财务费用,贷:应付利息 (5)以银行存款支付银行手续费600元。 借:财务费用,贷:银行存款 (6)清理一笔长期无法支付的应付账款4000元,作为营业外收入转账。 借:应付账款,贷:营业外收入
老师,未分配利润怎么样才可以让他减少
老师,请问一下农业开发有限公司。开回来的发票有劳务费。装卸搬运服务的。放什么费用啊?可能是买的农药,需要人搬下来。
老师好,想问一下,市场卖货开具销售单的软件,是叫进销存软件吗?
请问与员工解除劳动合同所支付的经济补偿金要申报个税吗?是公司交?还是员工自己交?
老师 我们老板去参加人大代表大会 人大履职补贴发了3200一年一次需要交个税吗?
要支付一笔费用作为公司主营业务成本,但由于2月才实际支付给对方,对方也二月给我们开发票,可不可以1月先计提,作为1月的成本呢
未经营的公司12月份财务报表
老师,1、过年发的实物过年福利,大家都一样的,需要打印出来让领的人签字吗? 2、发的红包需要打印清单让领的人签字吗?
请问一下老师过节费一起做进工资表里,在工资表里单独列一列,写明过节费,做账时可以和工资一起计入工资吗,不单独计入福利费可以吗
2023年1月已经抵扣的的发票,也缴纳增值税了,2024年12月更改了2023年的1月报表,进项税额转出了2000元,这个要怎么做账务处理