你好,不需要开的。你已经开了10万的不是吗?
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下我们代客户收取会务费10万,会议总共用了5万,结余5万我们要退给客户,客户也给我们开了发票。用的5万元里面包含我们公司提供的会议直播2万元,这2万元还单独给客户开票嘛
老师,请教下,我跟你说一个三角关系。有一个客户泽航介绍另外一个客户北同来我们这里东西,客户泽航是要赚取差价的。客户北同打款给我10万,其中5万(比如我们扣取了税费1万,还有4万给泽航)是要给客户泽航的。我们开票给了北同,票面是10万的。然后泽航把4万直接当成是她下次的购买产品预付款,这种做法我们的账能平吗?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
公司银行账上有一个莫名的人打了1元进账,这个怎么做账
老师23年销售的货物,没给钱也没入账,25年起诉对方货款已转我们公户,现在这笔账怎么做,中间还退回一少部分货
老师,做固定资产折旧的账怎么做,补计提之前的分录又该怎么做
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
之前会计把成本报少了,费用很大,也没有暂估成本,280万,成本12万,费用尽200万,我汇算清缴成本不动,毛利毛利率还是很高,会不会出风险,不是小微企业,企业税负率按0.7%交
电子税务局不在一个省份没办法登录吗,我在北京,公司是海南的,法人电子营业执照扫码登录时,提示当前业务不能跨省(市)使用,
自产试剂盒,由于试剂瓶不合格,导致试剂盒不能使用我,作废出库,汇算清缴时需要调整吗?
老师我公司是有限合伙企业的执行事务合伙人,收有限合伙企业管理费和业绩奖励,业绩奖励就是项目做的好,收益高会给我公司一点的奖励,但业绩奖励是一次性确认收入吗?
老师好,两个人一起成立一家公司,一个人以货币出资,另一个以技术出资,技术出资的人需要视同销售开发票给公司吗
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嗯嗯 就是我们是第三方,甲方委托给我们代收费,我们收了10万元会务费已经开给参会代表了,用了5万,剩的5万也给客户了,现在客户要求我们收的2万还要开票给客户,那我们就开12万的票了
开不了的,这个2万不需要开发票,你跟她说已经包含在10万里面了。