你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
老师你好,请问计提增值税和缴纳增值税的会计分录是这样写吗:1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师您好,麻烦老师我想求助一份进项税,销项税,以及月未结转应交税扻的会计分录(是好会计实操的分录)
老师,你好,我本月计提增值税的会计分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样记分录吧,这样的话应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方一直有余额啊
老师我想问一下,小规模纳税人每月结转未交的增值税会计分录是什么?
你好,老师,想问一下增值税月末结转,计提,以及交税时的分录都应该怎样写?
老师好,想问一下,张家口市不同县开建筑服务的票属不属于跨区域开票
请问,个税有存在退税的情况吗?
老师,我们公司账户不能用,可以让别人委托支付款吗?就是发票合同给我们,支付是我们委托的公司。我们和委托公司签订委托支付协议?
收到税务的限期缴纳税款通知要怎么处理?税款已经缴纳了
半路接账,现在的库存,跟账上库存差异怎么做账
老师您好,请问24年12月份计提年终奖(具体金额没出来),暂估一个年终奖, 一:25年1月份反结账修改年终奖金额 二:25年调整24年12月份计提年终奖金额,分录怎么写呢 哪种方法好些呢?
投房处置后,公允价值变动损益结转的其他业务成本怎么没有一起计算利润
老师:我司变更了公司名称,银行账户名称也要改吗?
老师您好!请问别人用的个人名字,在国税代开给我们公司的普票,我们能走公司账户转钱吗?
请问申报律师事务所的经营所得个人所得税汇算清缴,合伙人的工资剔除后,在申报的时候只有经营者一个的信息其他合伙人的信息不能添加吗?