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老师,我正在报税,增值税申报出现以下提醒,上个月增值税已经交了,不存在欠税,这个月也认证抵扣了,不知道是怎么回事,请老师解惑

2022-11-15 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 10:32

你好,截图看下什么提示?

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快账用户7118 追问 2022-11-15 10:36

就是这样的,可是上个月的税已经交了,这个月也已经认证了,电子税务局上也可以查到认证发票的信息,这个四百多的税就是销项减去进项的金额

就是这样的,可是上个月的税已经交了,这个月也已经认证了,电子税务局上也可以查到认证发票的信息,这个四百多的税就是销项减去进项的金额
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快账用户7118 追问 2022-11-15 10:36

已经认证了,电子税务局上也能查到认证发票的信息

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齐红老师 解答 2022-11-15 10:38

涛,你看一下25蓝是不是你上一个月缴纳的税款,如果是的话,在30栏填写和他一样的。

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快账用户7118 追问 2022-11-15 10:43

好的,老师,填了,现在只显示有一份发票未勾选抵扣,

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快账用户7118 追问 2022-11-15 10:44

可是我已经认证了

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齐红老师 解答 2022-11-15 10:47

你好,底裤统计的页面确认了没有?

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快账用户7118 追问 2022-11-15 10:48

我记得是确认了

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齐红老师 解答 2022-11-15 10:49

你再打开看一下的。

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你好,截图看下什么提示?
2022-11-15
主表不用管的,你只需要看附表二就可以的,如果是小规模纳税人,你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣不用单独申报了
2023-01-09
你好,学员,这个就是税务网站系统的问题,老师之前也出现这个问题,只能咨询当地的办税人员,让他们给你解决这个问题
2023-05-06
你好同学,不需要,你下个月填写红字信息表,然后再做进项转出即可
2021-11-10
你好 ;   那你认证了 做进项税去 ;   已经认证做进项税的 
2021-10-21
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