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甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,确认收入的同时结转成本。2020年11月份,甲公司发生与销售相关的经济业务如下:(1)5日,乙公司销售M商品4000件,不含税单价为500元,单位成本为300元,符合收入确认条件。由于批量销售,承诺给予乙公司10%的商业折扣。16日,收到乙公司支付的购货款项。(2)18日,与辆公司签订合同,约定向其销售A、B两台自产设备,合同总价款为800000元,增值税税额为104000元,商品已发出,收到客户开具的商业承兑汇票结清全部款项。A设备的单独售价为400000元,成本为200000元,B设备的单独售价为600000元,成本为440000元。(3)20日,收到10月份已确认销售收入但因质量问题被退回的500件M商品,该商品不含税单价为500元,单位成本为300元。甲公司同意退货,当日办妥了相关手续,并开具了增值税专用发票(红字)。该批商品在销售时买方未享受商业折扣。(4)30日,销售材料--批,开具的增值税专用发票上注明的价款为180000元,增值税税额为23400元,款项已存入银行,该批材料的成本为150000元。要求:根据上述资料

2022-11-13 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-13 17:22

1借应收账款508.5 贷主营业务收入450 应交税费应交增值税销项税58.5

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:22

借主营业务成本300 贷库存商品300

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齐红老师 解答 2022-11-13 17:23

借银行存款504 财务费用4.5 贷应收账款508.5

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1借应收账款508.5 贷主营业务收入450 应交税费应交增值税销项税58.5
2022-11-13
你好请把题目完整发一下
2022-05-09
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-07-09
你好请把题目完整发一下
2022-07-09
1借应收账款508.5 贷主营业务收入450 应交税费应交增值税销项税58.5 借主营业务成本300 贷库存商品300 借银行存款504 财务费用4.5 贷应收账款508.5
2022-04-24
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