借工程物资10000000 应交税费应交增值税进项税额1300000 贷银行存款11300000
(1)2021年1月,甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。怎么做分录,谢谢
(1)2021年1月,甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。怎么计算跟做分录,谢谢
20211月,公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各中物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。怎么写分录,怎么算的,请写清楚一点,谢谢
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人发生的与固定资产有关的经济业务资料如下,2021年一月,甲公司自行建造一栋办公楼,以银行存款购入为工程准备的各种物资100万元,增值税专用发票注明的增值税税额为130万元,全部用于工程建设领用本企业外购的原材料一批,入账成本为?二十万元相关的增值税进项税额为26000元,领用本企业生产的产品一批,实际成本为50万元,应计工程人员工资100万元。支付的其他费用,并取得增值税专用发票,注明安装费30万元,增值税税额27000元,2021年11月工程完工并达到预定可使用状态该办公楼采用年限平均法计提折旧预计可使用二十年预计净残值为六十万元会计分录
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,发生的与固定资产有关的经济业务资料如下、(1)2021年1月,甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元,增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元,全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批,入账成本为200000元,相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批,实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费300000元,增值税税额27000元。2021年11月,工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平通过本任均法计提折旧,预计可使用20年,预计净残值为600000元。(2)2021年7月,乙公司计提生产车间机器设备折|费500000元,车间厂房折旧费390000元,销售部门固定资产折旧日费600000元,行政管理部门固定资产折旧费400000元。要求:1.根据资料(1),编制甲公司自行建造固定资产和计提固定资产折旧相关的会计分录(填入表5-3-1中)。2.根据资料(2),编制乙公司记提固定资产折旧会计分录
【中国农业银行】尊敬的林永康,您尾号为8670的账户与河南中原消费金融股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为500000.00元,周期扣款限额为500000.00元,合约到期日为长期。业务编码:4422451394。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,需要走哪些流程呢,是可以无偿使用吗
农村商业银行网银登录页面可以发一下吗
银行存款日记账换页有什么注意事项
一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
借在建工程10000000 贷工程物资10000000
借在建工程2000000 应交税费应交增值税进项税额27000 贷银行存款327000 原材料200000 库存商品500000 应付职工薪酬1000000
借固定资产12000000 贷在建工程12000000