同学你好,扣除的这一部分,不需要客户开发票,直接根据双方确认的文件,或者贵方开红字发票,做坏账冲销就行。
老师,我们有个客户是去年欠我们132135.15元,但是客户账上显示多146.25元,是欠我们132281.4元,后期又有个7632元(这一部分没有开发票),共欠139913.4元,但是我们账上只有132135.15元,这部分发票都给他们开齐了,现在他们要扣除一部分由于质量问题导致的维修费21913.4元,这个我们要怎么处理呢?
请问下,已经开票给客户的,客户因为品质问题需要扣款,需要少付款金额给我们,那么少付款的这部分金额需要怎么入帐呢?
有家客户,发票已经给他们全额开具,现在扣了我们一部分款项,因为质量问题。现在我们需要如何处理,是让他们给开发票还是怎么呢
老师好,我公司实际销售给客户100吨的产品,因貭量问题在结算开票前客户己将这部分产品扣了10吨,所以开票按扣除后的90吨开具了,问扣除的10吨我公司怎么帐务处理
产品质量有问题,客户要我们在开票金额中扣除,扣除的这一部分需要客户开发票给我们,然后做坏账冲销吗
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
老师你好,客户是在我们已经开票的金额中直接扣除的,这种怎么做账会好点?实际收到的钱跟开票不符合
同学你好,在已开的发票里直接扣除了,这样做账可以按销售折扣处理,也可以转营业外支出,或者冲坏账准备,如果对方不出具任何手续,可以自己写个说明做账处理。借:财务费用,营业外支出,或坏账准备,贷:应收账款。