你现在是需要计算什么,还是要账目处理?
购进商品发生短缺溢余的核算。A公司为增值税一般纳税人,某月发生下列有关经济业务。111日,,银行转来B制糖厂托收凭证,附来增值税专用发票,开列绵白糖10000千克,每千克7元,jihuok增值税额11200元,同相符,当即承付。(2)2日,,银行转来C制糖厂托收凭证,附来增值税专用发票,开列白砂糖20000千克,每干克克8元,计货款160000元,增值税额25600元,运费增值税专用发票800元,税额80元,查验与合同相符,当即承付。(3)4日,收到B制糖厂发来的绵白糖,验收时实收9978千克,短缺22千克,储运部门送来商品购进短缺报告单,原因待查。(4)5日,收到c制糖厂发来的白砂糖,验收时实收20030千克,溢余30千克,储运部门送来商品购进溢余报告单,原因待查。(5)8日,业务部门查明4日短缺的20千克绵白糖中,1,有2千克是运输途中的自然损耗,18千克系供货单位少发商品。经协商后,已开来退货的红字增值税专用发票,价款140元,税额22.4,并通过银行转账支付了退货款。要求:根据以上资料编制相应的会计分
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联、付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。
5.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货款5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦饼800包,实收800包。怎么做分录
增值悦悦额1.56元;散装饼干100干克,单价8元,计800元,增值税税额104元。了9日,仓库转来验收单,注明:应收水果数最1250千克,实收1250千克。头10日,仓库转来的验收单及商品溢缺报告单,注明:应收散装糖果100千克,实收78工克,短少22干克;应收散装饼干100千克,实收110千克,溢余10千克,原因待查。.13日,向本市XW公司进货,收到如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:仙旺蛋黄派1000包,单价5.50元,计货各5500元,增值税税额715元;仙旺什锦饼800包,单价6元,计货款4800元,增值税税额624元(2)支票存根联,付价税款共11639元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收仙旺蛋黄派1000包,实收1000包;应收仙旺什锦馔800包,实收800包。6.13日,收到对购进商品溢缺的处理意见:1)散装糖果短少22千克,其中:12千克属物流公司丢失,已协商由物流公司赔偿,暂未收到赔偿款。另10千克是属销售方少发货,经协商由销售方补发,现补发商品已验收人库,转来仓库的验收单。
还有没有,没有睡的表格老师,有个疑问,表格1是订单号,销售产品名称,数量,表格2是已经开出的销售产品名称,数量,现在需要把表格2里的数据按订单号一一对应起来,因为数据很多,手工操作容易出错,请教老师有没有其他办法,表格是excel的
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗