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1.支付广告费30000元,摊位租赁费2000元。有计算数据详细并有会计分录2.支付业务招待费和公司经费3500元。有计算并带会计分录3.支付工会经费和职工培训费35000元。有计算数据并带会计分录

2022-11-12 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-12 15:14

你好 1.支付广告费30000元,摊位租赁费2000元。 借:销售费用,贷:银行存款  2.支付业务招待费和公司经费3500元。 借:管理费用,贷:库存现金等科目 3.支付工会经费和职工培训费35000元 借:应付职工薪酬—工会经费,职工教育经费,贷:银行存款

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你好 1.支付广告费30000元,摊位租赁费2000元。 借:销售费用,贷:银行存款  2.支付业务招待费和公司经费3500元。 借:管理费用,贷:库存现金等科目 3.支付工会经费和职工培训费35000元 借:应付职工薪酬—工会经费,职工教育经费,贷:银行存款
2022-11-12
你好 借:销售费用 30000元%2B2000元  贷:银行存款   32000元 
2022-11-12
你好 1、仓库发出材料一批,价值130000元,生产领用90000元,车间一般耗费15000元,其余管理部门领用。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 2、计提固定资产折旧220000元,生产用负担160000元,车间一般用负担8000元,厂部用负担40000元,其余工程施工用负担。 借:生产成本,制造费用,管理费用,工程施工,贷:累计折旧 3、计提和支付借款利息1600元 借:财务费用,贷:应付利息 借:应付利息,贷:银行存款
2022-11-12
借,管理费用,开办费46000 贷,银行存款46000
2022-12-09
你好 (1)202×年11月5日,大圣公司开出转账支票支付在筹建期间发生的培训费、办公费、印刷费等共计46000元。会计部门根据支票存根、有关发票,编制会计分录。 借:管理费用,贷:银行存款 (2)202×年11月18日,大圣公司公司开出一张转账支票支付业务招待费1200元。会计部门根据相关发票及支票存根,编制会计分录。 借:管理费用,贷:银行存款 (3)202×年11月3日,大圣公司开出转账支付产品产告费500000元。 借:销售费用,贷:银行存款
2022-12-09
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