您好,是按收入的5‰和发生额的60%比较按照小的扣除。
老师,2018年和2019年都是公司筹建期,这两年发生的业务招待费只能扣除60%,汇算清缴调减我是2021汇算清缴填写吗
请问老师,做个人经营所得汇算清缴B表时,上面的调整金额是和企业所得税汇算清缴调整规则一致么,比如业务招待费只能按照60%扣除,40%需调增?
老师!公司2020年利润表本年累计是负一120600.17元。企业所得税汇算清缴时业务招待费按比例扣除,不能扣除的招待费费用1195.65元,是汇算清缴时调增如图对吗?
老师,业务招待费不能全额扣除对么,就是当时发生了全额扣除了,到汇算清缴的时候也要调整是么
企业发生业务招待费2000元,年度汇算清缴时只能扣除60%,也就是1200,那800需要调整是吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
多的部分调整
你好是的 这样是对的
广告费和业务宣传费只能抵扣销售额的15%,多余的85%以后年度可以重新抵扣?
你好 是的 可以以后抵扣
每年按照什么比例抵扣,可以抵扣几年
超过扣除标准的,可以结转到以后年度扣除就行。
每年都可以扣除销售额的15%,直到扣完为止?
你好 你好! 没有年限限制的,可以无限期抵减的