不需要的哈,因为,被挂靠方没赚钱
老师好,咨询一个建筑挂靠开票问题,一个公司挂靠我们公司,取得工程款50万元,假如税费交5万元,挂靠方打给我们,挂靠方需要开50万元的发票后,我们把钱打给他,如果税款由我公司垫付,他们给提供45万得发票我们给他们打款45万,这样理解对吗
老师,我们是建筑总承包企业,有挂靠方挂靠我们,我们扣完税金管理费后,按照提供的人材机发票转给挂靠方,进项税我们还要返还给挂靠方,这是我们公司计算的表,怎么做凭证
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款40万 我们给他们30万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 开票 收款 还有给他们结算分别怎么做
老师,你好,我们是建筑挂靠方,现在的日常办公用品采购都由员工垫支,发票开给被挂靠公司,这样的发票我们能给被挂靠公司做账抵扣企业所得税吗?
老师好,我们是建筑公司,挂靠别人公司,假如收款40万,我们也开票给挂靠公司40万,还用给对方企业所得税吗(管理费另算)
那对方为什么还收我们2.5%的所得税?
这个就不知道了哈,没有产生利润是不能收的哈
正常来讲,挂靠要收哪些费用?比例大概是多少?
这个是你们双方协商哈,没有固定比例