你好 之前有挂着应付职工薪酬社保吗?计提了吗?
老师,现在社保基础调增了,补交的医疗费,分录怎么做啊
老师,我们公司以前不给我们交社保,今年九月份我们才社保开户,给我们交了社保和医保,但是社保费交的是九月份的,医保费是十月份的,这个外账怎么做分录
老师,一般纳税人,因有员工退休,还差2016年医保没有买够,现在补买以前医保,分录怎样做?
老师,现在补以前年度医保费,当时没有交,这个社保医保费怎样做分录?
老师,请问2022年11月补缴了2021年因为医保基数调整补齐的金额,补计提这个费用。做会计分录时,借:管理费用-医保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-医保费;;支付时:借:应付职工薪酬-医保费;贷-银行存款。因为是是补2021年的医保费,我们可以计提在今年的管理费里吗? 谢谢老师的解答。
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
没有的,很多年前可以不买医保以前
现在员工退休了,社保局说未满10年,现在补缴
借以前年度损益调整贷、应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保、 其他应收款,个人负担的社保 贷、银行存款。
没有分开个人与公司
你好,你需要分开的,如果你分不开的话,都是你单位承担,都可以按照以前年度损益调整来做,其他应收款不用做。
其他应收款个人,怎样做平?
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。我的意思是做这个,没有其他应收款啦。
其他应收款不用做。未读 2022-11-10 14:59 不写了,其他应收款不用做了。