你好 借:生产成本—A产品 生产成本—B产品 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬—工资,福利费
结算本月应付职工薪酬168,000元,其中:A产品生产工人工资80,000元,B产品生产工人工资20,000元,车间管理人员工资38,000元,厂部管理人员工资30,000元。按应付职工薪酬的14%计提职工福利费并进行结转。编写会计分录
(产)根据月末编制的“工资结算汇总表”,本月生产工人薪酬(含福利费,下同)为100000元(其中,生产A产品的工人薪酬60000元,生产B产品的工人薪酬40000元),车间管理人员薪酬为17100元,行政管理人员薪酬为22800元。根据月末编制的“工资结算汇总表’数据,计提本月职工福利费(14%)。
2、结转职工薪酬500,000元,其中生产A产品工人薪酬250,000元,生产B产品工人薪酬150,000元,车库管理人员薪酬60,000元,厂部行政管理人员薪酬40,000元怎么编写会计分录
计算结转本月应付职工工资,其中A产品生产工人22000元,B产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资45000元。摘要和账目怎么写??
结转本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000会计分录
你好,请问A公司是B公司的股东,A公司代替B公司购买了办公家具、A公司付款、发票开给了A公司,B公司使用,B公司依据什么入固定资产?
请问老师,没有经营的个体户,怎么填年报信息?
进项税转出可以放在主营业务成本里面吗?
老师,个人能不能在电子税务局 APP 代开业务宣传费发票?
12月申报末开票收入70万,一月开具了,如果在末开票一栏填负70万,会预警吗
老师,请问有没有内帐会计的学习了?有没有内帐的表格了?
公转私(不是内部员工)如果不能提供发票就一定要申报个税吗?
采购了一批货,票开进来了,后面可能不开票出去,也不收款,进项长期挂着,有啥影响没
老师,对方一般纳税人开的专票,我们是小规模,这个票取得了是不是也不能用。
2024.12月科目余额表,其他应付款,刘xx,期初借贷无,本期借84867,贷79915.85,还需要提供4951.15的发票进行报销。刘xx12月费用报销共6173.68(公司是当月费用下月报销)。一月份报销费用是6173.68-4951.15=1222.53吗?剩下的4951.15入其他应付款吗?主要发票金额不可能正好是4951.15,所以这笔钱应该怎么冲,费用报销该给他报多少?