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我公司购买了一批设备,差不多800万左右且对方已开票,我公司也已经计入固定资产科目,因为该批设备款一直没付清款项,所以销售方提出销售折让,金额600万左右给我们。但是之前已经入账且已经抵扣进项,现在该怎么处理?

2022-11-08 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-08 16:01

你好,现在需要给对方开红字信息表是吗?借应付账款、贷固定资产、应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户4638 追问 2022-11-08 16:03

不开红字表,因为这个是进口设备且已入账,销售方说直接原来的金额打折让我们早点把钱付清

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:05

没有支付的那一部分,你可以借应付账款贷营业外收入,这个可以抵扣的。

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快账用户4638 追问 2022-11-08 16:58

好的,像这种需要出具一些什么证明文件吗?

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快账用户4638 追问 2022-11-08 16:58

比如说出具些证明什么的

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齐红老师 解答 2022-11-08 17:00

你好 出一个补充合同就可以了。

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快账用户4638 追问 2022-11-08 17:07

补充合同就是把销售折让这些写清楚就可以吗?

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齐红老师 解答 2022-11-08 17:10

你好 是的,是这么做的。

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你好,现在需要给对方开红字信息表是吗?借应付账款、贷固定资产、应交税费、应交增值税进项转出。
2022-11-08
你好同学账务是看现在余下的年限是多少去折旧,税务上按原账上的价计量
2021-04-22
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2023-04-27
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2023-04-27
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2023-05-31
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