你好; 借应收账款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;
老师,我们从厂家进6件奶粉,当我们买了六件的时候,厂家给我们返一件,不是买时候返的。我们有扫描枪跟厂家的数据连着,现在是我们让厂家给我们返货好,还是我们给厂家开票,让厂家把钱直接返给我们,我们下次进货的可以少打点款好
请教老师:一汽厂家允许经销商用返利当车款结算车,我们经销商先给一汽厂家开的红字发票,厂家给我们开具负数发票,金额一致,请教老师,我们该怎样做账
我们给厂家钱,买车,厂家来的专票给我们抵扣了,现在我们要开红字信息表,开的总金额比之前厂家给我们开的专票总金额多一分钱,有影响吗
老师,您好!我问一下,就是厂家会给我们返利,我们会专票给厂家,但他们不会直接给现金,直接返商品给我们了,这个是怎么冲账的?
老师我们是医药销售公司,我们从厂家进货,厂家线下给我们返现金,这种分录应该怎么做啊?返利部分是不开票的。
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果采用反向开票,对税负的差异大概是多少,增值税进项的缺口较大,反向开票可以有效解决吗,是否可以同时采用增值税的即征即退政策,谢谢
老师,应交税费借方负数表示待认证税费借方合计吗
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果享受增值税即征即退,是满足政策的哪一个条款呢,享受与不享受该政策在税负的差异大概是多少,谢谢
机考上的计算器在哪里怎么使用
老师,我这电费是欠多少交多少,在支付完欠的电费,科目借方我为什么不计入预付款或者应付账款呢?而是计入其他应收款
企业所得税弥补亏损明细表,怎么填?
请教老师:税款和滞纳金可以合并核算吗?谢谢
客户多打的钱,有个小尾巴22.1不要发票了,我怎么给他平账
2023年这道题 ,出售收入450万元属于现金流入,租金6万元为什么也是现金流入,一个房子不可能同时出售和出租吧?
老师,企业会计准则4号,我没找到厂房建设期间,土地摊销计入在建工程这局解释呢?
好的,谢谢
要是收到银行存款返现,不需要开发票呢
你好; 是的; 正常 是的; 不单独开票了 ; 不单独开票 ;是 你们啥业务发生的
也是厂家返点,是返的美金直接打到银行的,不需要开发票这种咋做账呢
你好; 这个是什么方面的返点的; 拿了一定成本金额才会返还现金是吗
没有,就是拿货数量够了就返的,不看金额,只看数量,就是总的拿货数量达到了
你好; 假如说 要开票的话; 比如 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出) ;如果不开票 ;那么你们直接做; 借银行存款贷 库存商品或者主营业务成本 去核算
不开票的,不用做成营业外收入,只冲减成本?
你好; 是的; 去 直接冲成本了。