你好,你做无票收入,无票收入正常交税的,用这些进项来抵扣了就行。
老师,我想咨询一下,我遇到一个老板,他们公司找的代账公司做外账,他跟我说他们是商贸企业,销售一次性拖鞋,他们给客户开票开一次性拖鞋,但是,没有对应进项票,进项票只有牙刷的进项票,我说这个账怎么做啊?账面不就出现负数了,她说她代账会计就这样做,做的好多年了,都挺好的,他有两个公司,一个商贸,一个制造,就是制造的公司生产的拖鞋卖给他自己的商贸企业,因为两个公司都是他自己的公司,所以他不想开进项票,就用其他公司给他开的牙刷进项票抵,牙刷进项票很多足够低的,所以,他不想他自己的制造公司交税,所以不开票,所以对于商贸企业就没有拖鞋的进项票,而这块的款项他说也不走对公,我想问一下有经验的老会计,帮我解答一下,他的代账会计是怎么做这个账的?
公司是做第三方支付,上游返给我们的钱让我们全额开票,但我们还得给下游客户返款,实际我们是赚个差价。但下游客户大部分没法开票,这样我们进项发票就严重不足,得交很多税。有什么好办法解决吗?
我是一家做产品的渠道商。工厂一个月给我核开一次发票,而我的分销商们很多需要当月或者当笔订单马上就要开票,而我的公司没有进项开不了票。我该怎么办,老师有什么办法能解决吗?
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
我公司承租了另一家公司的一条商业街,对方开给我们增票,我们转租给很多商户,但是商户大多是个体,不需要发票,这样我就留下很多进项,留抵进项多税局会不会查?有什么方式解决这个问题?
如果你不做无票收入的话,属于隐瞒收入。
原来个体商户租金都是转个人卡的,做无票收入是否要从对公户走账呢
是的是的,需要的,需要个人还钱给企业。
无票收入多有没有别的风险吗?具体怎么做账,报税?
哦,没有风险的,你正常交税了,没有风险。
借其他应收款贷主营业务收入、 是小规模纳税人的吗?
如果是3%的业务,季度45万以内的在第十栏,如果是超过45万的,全部都在第12栏里面填写,然后再去填写减免明细表最后一。
是一般纳税人
一般纳税人附表一未开具发票一栏,里面填写账上是借其他应收款、贷主营业务收入、应交税费。
5%税率的一般纳税人
你好,是简易计税的吗?如果是的话,是这么做的,在5%简易计税有一个未开具发票一栏。
其他应收款也可以是银行存款?
你好,你是个人收钱不是吗?个人收钱的话不可以的,你没有收到个人的款。
我公司第一次开票,我看别人给我们开的进项就是5%的票,我开出去也是按5%,没有考虑是否是简直计税,我是不是开错了,上个月开的,这个月怎么报税呢
一般纳税人这个是自己的房屋,营改增之前的5%,应该增之后的是9%。
我们是租过来再出租别人的,应该按9%对吗?那开错的,要怎么处理呢?
这个月开红字发票,然后再重新开 无票收入直接按照9%的就可以
如果不重新开票会有什么后果?
好,你们单位少交了税款。而且你开5%的,你有进项抵扣不了的。
呜呜,这个月怎么报税呢?是否要交5%的税款?多的留抵的在哪里填,以后是不是即使留抵的多也要按行业税率缴税呀?
你好在5%销售服务里面填写 简易计税抵扣不了增值税的。
可以申报世遗下的全额都得教你有留底也抵扣不了。