你好 借 收入 贷本年利润
期末,将收入类账户余额结转到“本年利润”账户。
31日,汇总各项收入类账户,将其余额结转到“本年利润”利润账户。
31日,汇总各项收入类账户,将其余额结转到“本年利润”利润账户。主营业务收入410000营业外收入800
31日,汇总各项收入类账户,将其余额结转到“本年利润”利润账户。主营业务收入410000营业外收入800
编制分录16、31日,将各损益类账户本月发生额结转至“本年利润”账户。17、31日,计算并确认本月应缴纳的企业所得税(税率25%),假设该公司12月“本年利润”账户贷方余额为1560000,元,且1-11月不存在所得税纳税调整事项,将所得税费用转入“本年利润”账户。18、31日,将“本年利润”账户的余额结转至“利润分配”账户。19、31日,将本年税后利润的10%提取盈余公积。20、从税后利润中分配给投资者利润500000元,拟定于明年3月31日前支付。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的